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问一下,公司在筹建期,老板给1000元(微信转我微信)是为了买一些办公日用品的! 目前花销还剩660元 是需要怎么记账,买的很零本月钱还没有花完怎么记账

2024-04-04 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-04 12:00

借其他应收款,你 贷其他应付款老板1000 借管理费用等贷其他应收款你340。

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你好,每个人单独写明细,你得体现出借了谁的钱。其他应收款二级科目写个人的名字 借其他应收款贷银行存款1000。花了之后,他有支付的证明吧,得有实际业务的证明,有的话,借管理费用等在其他应收款600。这个车配件是你们自己使用的吗?
2024-11-06
同学你好 借:其它应付款—覃XX (这个要写总经理还是老板的名字)——写总经理的名字,是与总经现直接发生业务关系,至于他与老板之间的结算不需要我们记账; 摘要:购买手电钻 。 我是不是还要帮总经理写一个费用报销单,付在280元的后面?——是的 然后最上面是凭证,最下面是凭证粘贴单,这笔凭证就完整了?——对的;
2023-04-12
老板先垫支进来的相当于向老板借支,整好了向老板打个借条,后期有收入了还给老板
2021-08-18
你好,如果是真实业务的话可以,需要提供其他的单据,比如说收据付款的截图入库单等。但是因为未取得合规发票,不可以企业所得税前抵扣,汇算清缴的时候要调增利润调减费用
2022-05-18
同学你好 对的 这个最好是登记一下
2022-05-19
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