同学,你好
为什么要调节呢??

老师 请教预付材料款的时候直接做的借:工程成本 贷:银行存款 没有走往来导致 往来账不平 调账要怎么调
以前年度付款后直接记了在建工程,进项税,贷银行存款,省略了应付账款,没有记往来,现在要计入往来,应该怎么做分录
比如新接的公司,之前数据都没有,现在公司车辆要还贷款,那我就做借长期借款,贷银行存款,那以后这个账就一直挂着吗,还是怎么调平
我单位2016年有一笔费用支出,没有发票,当时入账为:借:其他应付款 贷:银行存款,等发票来了在冲往来,可是直到现在发票也没有来,现在需要清理往来,这笔款项怎样调整冲减分录呢?
老师,我们有一套账是3月开始建账的,往期数据只有库存现金和银行存款,其他的数据都没有,现在我是在财务软件直接录入的现金和银行存款期初,导致试算不平衡,应该怎么办啊
老板买自己自己住的房子走公司账目,算公司的固定资产?有哪些税收,分别是多少
公司想用社保补贴代替社保缴纳可以吗?
总公司那边要把私域的外账交过来 我们新注册了几个主体要把之前的主体变更为新主体 那外账需要和集团那边交接吗 还是需要重新建账,新老主体是一个法人
酒店给客户开发票 项目名称 餐饮费和餐饮服务 有什么区别
@董孝彬老师,别的老师别回答
怎么知道我的会计学堂账号和密码
公司给与奖励,现金流怎么入
老师,您好!我公司股东变更是在2026年1月,那么现在3月做2025年度汇算和工商年报时,股东信息按变更前的还是变更后的?
上年计提了6500的办公费,今年经理拿过来6500的机票和火车费的发票,能用在去年吗?
你好老师 我们这边有个异地的项目,个数是不是也需要申报
没挂往来导致报表上面应付金额很大,而且莫法区分具体项目
同学,你好
你的意思是,应该银行存款冲应付账款的,但是你直接重新做了一笔正常的支付凭证吗??
那你应该把支付凭证红字,然后按照正确的分录重新做
这个得调节到24年的项目了