 
                            您好,只能计算有没有毛利,利润总额是计算不出,因为我们有期间费用发生 毛利=X/1.13-100/1.13大于就有毛利,也就是大于100元就是不亏本卖,但不一定账上有利润,我们的人工工资,房租等都是费用

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    347、A公司为增值税的一般纳税人,采用一般计税方法,适用的增值税税率为13%,2019年10月份发生的有关业务资料如下: (1)销售一批商品,开具的增值税专用发票上列明的不含税销售额为70 000元。 (2)销售一批商品,取得含增值税价款56 500元,另收取包装物租金6 780元。 (3)销售设备配件向购买方开具增值税普通发票,价税合计13 560元,结算时给予购买方3%的现金折扣。 (4)购进生产用钢材一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为70 000元、9 100元。 (5)购进办公用的消耗性材料一批,取得增值税专用发票,发票上注明的价款、税款分别为20 000元、2 600元。 (6)扩建职工食堂领用上月购进的生产用钢材一批,实际成本为40 000元,该批钢材在购进时已取得增值税专用发票并在当期申报抵扣。 要求: (1)请列示增值税一般纳税人采用一般计税方法计算应纳税额的公式。 (2)(2)计算该厂本月的销项税额是多少元? (3)计算该厂本月进项税额的转出是多少元? (4)计算该厂本月可申报抵扣的进项税额是多少元? (5)计算该厂本月应缴纳的增值税税额是多少元?
FOB={{{1-[退税率/(1+增值税率)]} ×人民币含税收购价}+利润及相关费用}/现汇买入价,对公式有疑问,1.增值税率是一般纳税人销售税率吗,比如是我公司要开发票给别人就是13点。2.人民币含税收购价意思,我产品采购的含税价格吗,利润率意思是我这边产品一般是赚几个利润点,这个利润是净利润吗
北京百大百货有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,利用促销方式进行增值税税收筹划。其销售利润率为20%,现销售1000元商品(非金银类),其购入时价税合计金额为800元,收到增值税专用发票,春节期间为了促销欲采用几种方案:方案一:商品九折销售(将折扣额和销售额开在同一张发票上)。方案二:采取以旧换新的方式销售,旧货的价格定为50元,即顾客购买新货时可以少交50元。方案三:顾客购买物品满500元时赠送价值50元/件的小商品1件,满1000元时赠送价值50元/件的小商品2件,以此类推。该小商品购入时价税合计为30元/件。(将销售的商品和赠送的物品按明细开在同一张发票上,并将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入)注:不考虑其他税费,以上价格均为含税价。求各方案所得税和税后净利润
北京百大百货有限公司为增值税一般纳税人,增值税税率13%,利用促销方式进行增值税税收筹划。其销售利润率为20%,现销售1000元商品(非金银类),其购入时价税合计金额为800元,收到增值税专用发票,春节期间为了促销欲采用几种方案:方案一:商品九折销售(将折扣额和销售额开在同一张发票上)。方案二:采取以旧换新的方式销售,旧货的价格定为50元,即顾客购买新货时可以少交50元。方案三:顾客购买物品满500元时赠送价值50元/件的小商品1件,满1000元时赠送价值50元/件的小商品2件,以此类推。该小商品购入时价税合计为30元/件。(将销售的商品和赠送的物品按明细开在同一张发票上,并将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入)注:不考虑其他税费,以上价格均为含税价。求各方案所得税和税后净利润
想问下,客户采购的商品,钱已付共计50500元,现在要开票,我们销售方是小规模纳税人,客户购买方是一般纳税人,现在对方要开具发票,按3个人的专票开具,会多出税金1515元,但是对方购买方说采购合同里的价格是含税价格,不愿支付这1515元税金;那如果我们开票就得自行承担这1515元,现在就是想问,有什么办法能倒挤含税价格和购买方付款的50500元金额对上?
 
                老师请问:账面有存货,现在在对帐收回。现在开票出去的话会不会有风险提示,这是以前的存货进项发票也是以前的。现在开票的话系统会不会提示有销无进。
老师,不实际支付的人工费分录怎么做? 就是有款产品坐起来比较费时间,我想把把这个多出来的工序,每个产品算人工费5元,就想增加这款产品的成本
一般纳税人发票开错了怎么红冲?
请问 更改网银每个月银行对账单的联系人必须去柜台吗 能不能网银更改
个体工商户,个人所得税经营所得是怎么申报?按季度申报吗?
老师,我们是当月发上月的工资,那上月有个新员工,在个税系统填此人入职日期,填10月还是11月
老师你好,当时买设备的时候没有发票,用了一段时间后单位用不到了,现在出售给对方,对方要求要开发票,我们公司能开吗?我们是餐饮行业,出售的是餐饮设备,价值十万左右
老师你好,我们给职工买的劳保用品,记到管理费用300.贷职工福利费300 借职工福利费300贷银行存款300是不是记到福利费里专票就不能扣除了
怎么看账有没有问题,从代账公司接过来了
老师,个人做电商的,没有营业执照,7-9收入是61万,请问要申报收入吗?去哪里申报啊,要交多少税呢
不考虑人工成本房租的情况下呢
哦哦,那大于100就可以了哦