借其他货币资金贷预收账款 消费之后,借预收账款贷主营业务收入应交税费。
对公账户超过一年未发生收付活动,账户被纳入久悬管控,解除的时候转了1万块到账上,银行解除的时候转了0.14元到账上,交易类型为:提回对公户收款,用途备注:请告诉法人入账金额,请问,这个入对公账户的0.14元怎么做会计分录?
公司先开发票给客户,然后客户通过公司支付宝或者公司微信账户直接转钱进来,然后统一提现到银行公户里。但是中间会有手续费,就会导致发票金额和银行账对不上了。这个怎么办
驾校总公司收到分支机构1700元费用转到资金监管户,过一个月后,资金监管户退回1700元费用到总公司对公账户,总公司拔款1200元给分支机构,500元确认为总公司收入。1200元确认分支机构的收入。所有的申报都由总公司申报。由总公司汇总。,老师,我想问下这几个分录怎么做?
你好,老师,我想问下艺术培训学校有一个资金监管账户,学费先进入资金监管户,在转到银行基本户,这个应该怎么确认收入,两户之间的怎么挂往来
老师培训机构监管账户,先开一个支付宝备付金账户, 培训收款通过备付金账户转到资金托管账户,最后通过上课确认有资金托管账户转到公司,这个分录怎么做
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思
借银行存款,贷其他货币资金。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。