同学你好,通过 以前年度损益调整 这个会计科目,去做账 借:应收账款等 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
老师,在汇算清缴前发现去年漏记了一笔费用和一笔收入,都有发票,该怎么处理啊?
2022年的一笔劳务费被遗漏忘记忘记做账了,现在怎么处理
如果是管理费用漏记,我补记分录是 借:以前年度损益 贷:银行 借:未分配利润 贷:以前年度损益 管理费用是这样做吧?那么现在是研发费用怎么做呢,22年有笔研发费用漏记了,现在怎么在23年做比分录把研发费做到22年呢,然后去改报表,这个分录怎么做,而且还要让研发费用22年的增加这笔漏记的。麻烦您在写下
2022 年漏做了一笔 10 万元 收入,现在补做分录怎么做?
发现前年的一笔收入漏记了,现在要怎么处理,怎么做分录
老师好!固定资产清理出账的时候,考虑净残值不
请问老师去年亏损,未分配是负数,这个季度盈利。总的未分配还是亏损的,请问需要交所得税吗?
@董孝彬老师在线吗?请教的
2025年小规模免增值税是30万还是45万?
老师好!请教:注册资本100万,投资者目前实缴50万,那入账时 实收资本只记50万吗
老师,我申报所得税时,有这样的提示?请问需要处理吗?
建筑类的公司,光有人工费,怎么怎么做成本,怎么写会计分录
老师,餐饮服务印花税办哪项?
老师,小规模季度不超过30万,填报增值税,填在10行,那税金还需要再去填增值税减免申报表吗?我做账的时候税金按1个点算的,增值税申报表,本期免税额是3%,这样会不会对不上
员工的报销,走往来费用还是现金费用
那企业所得税怎么办
同学你好,因为 是前年的账了。 所以,正确的做法是 到税务局把前年的企业所得税汇算清缴申报表,进行更正申报