同学你好 是这样做的 研发费用也是这样做的

老师你好,我们21年租金计提了180万-22年回来发票才120万=60万多计提的,现在要调增,那个以前年度损益怎么做分录呢?还有未分配利润分录怎么做呢?希望有详细分录。以前做预提费用,是借:销售费用,贷:其他应付款-预提
老师,23年三月份发现漏记了22年的一笔管理费用(小企业会计准则),补记分录 借 利润分配-未分配利润 10万 贷 其他应付款 10万 今年做汇算清缴的时候,是不是要修改22年年底的报表,管理费用金额增加10万,未分配利润减去10万啊,然后汇算清缴的时候上传修改后的报表是吗?还是说今年不需要做分录,直接修改报表啊?
老师 ,我司退货给供应商,供应商给我们开了红字发票,这个货物是在22年记入成本费用里了,我在23年做的分录 借:银行存款1920 贷:以前年度损益调整1699.12 应交税费-应交增值税(进项税额转出)220.88 如果我要改22年的报表,应该怎么改,如果返回到22年应该怎么做凭证(1920退货款是23年收到的)
如果是管理费用漏记,我补记分录是 借:以前年度损益 贷:银行 借:未分配利润 贷:以前年度损益 管理费用是这样做吧?那么现在是研发费用怎么做呢,22年有笔研发费用漏记了,现在怎么在23年做比分录把研发费做到22年呢,然后去改报表,这个分录怎么做,而且还要让研发费用22年的增加这笔漏记的。麻烦您在写下
2022年计提折旧分录做错了,做成贷管理费用/折旧费,借累计折旧了,23年调整这样做的,红冲22年这笔计提分录,管理费用/折旧费贷方负数。借方累计折旧借方负数,然后做的是借以前年度调整损益贷累计折旧,然后是利润分配/未分配利润贷以前年度调整损益, 2022年汇算清缴要怎么调整
公司替员工承担的个人所得税 做什么科目呢
基本户和一般户的区别,公司日常开支可以用一般户吗
内账做收入分录不计提增值税,缴增值税记借应交增值税贷银行存款,应交增值税就会在借方挂着,怎么平掉?
分公司可以办理出口退税的政策文件具体是哪一个 麻烦老师发一下链接
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
京东购买电脑无法开具公司抬头,只能开具个人抬头发票,这个怎么报销
分公司主体出口产品,能办理出口退税吗
老师,在京东买的电脑开不了公司抬头的发票,只能开个人抬头,这个怎么报销
请问老师,甲单位是民非组织,2024年计提了10000元的企业所得税。但是25年汇算清缴申报的时候,是退税2000元,请问2025年收到退税2000元怎么做账呢?
老师,我们是一般纳税人建材商贸,卖水泥之类的,没有仓库,直接从厂家拉到客户处,小企业会计准则,账上遗留120多万库存没实物,很可能货已卖老板私卡收款了,现在怎么处理没有风险?
实验室的装修费可以计入研发费用吗?如果可以的话,那么可以加计扣除吗?如果可以加计扣除,那么填在研发费用加计扣除明细表哪里
要先计入长期待摊费用 按月摊销计入研发支出,但是不能加计扣除
为什么可以计入研发但是不能加计
房子的费用不能哦
你好,有文件规定吗?
《财政部国家税务总局科学技术部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税[2015]119号) 因为没有参与直接研发