您好
借:预付账款
贷:银行存款
老师你好,我单位付给房东租金,按年付或者半年付进成本需要分摊至每个月,还是可以一次入成本?分录又如何做?
老师 我们租赁厂房签订一年合同 一次性支付一年租金需要每月分摊费用吗?如何分摊麻烦您把分录发一下。
老师你好!半年的厂房房租费需要摊销吗?如果摊销税额又该如何处理呢?整个分录应该如何写呢
老师好!预付一个季度的房租费,次月开发票,每个月房租如何做账务处理?谢谢!
老师你好,企业预付厂房租金如何做账务处理,需要按每月分摊吗
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
那每个月分摊呢
怎么做账务处理
不用分摊,收到发票再分摊
哦哦好的谢谢老师
那收到发票怎么分摊
你们这个租金有多少钱呀?
一年50万,但是现在就付了10万,没有付全
这个还没有收到发票,是吧
是的,没有发票
还没有收到发票
收到了发票再摊到管理费用里面,按月
好的谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师那个付房租的已经收到发票了
怎么做账务处理
老师付房租的发票收到了,怎么做账务处理呢
是全都收到了发票吗
是的,全收到发票了
借:管理费用 贷:预付账款
按月的,你自己除下就可以
好的谢谢老师
不是制造费用吗
房租是属于管理费用吗
房租是管理费用的
哦哦好的谢谢老师
不客气 ,很高兴帮你