您好
借:预付账款
贷:银行存款

老师您好,想问一下公司替员工承担的个税,计提时会计分录怎么做?是计入管理费用还是营业外支出?
请问一下记账汇率是否要跟税务出口开票税率一样?开票汇率用12月31日有效汇率,做账是否需要同一个
应收,应负 正负数代表什么意思呢
老师,进项发票本月已认证抵扣,报表也申报了,刚刚发现有一张已认证抵扣的进项发票是用于集体福利的,该怎么处理?
老师,你好,客户的软件(从其他公司购买的软件,适配国外环境,现要升级成适配国内环境)有需要改造升级,我们公司投标中标了,那对应的改造升级软件人员的相关费用可以放研发费用吗?
新增值税法下 劳务派遣开差额票,6个点。 做账分录是借银行存款,贷主营业务收入,销项税额 成本确认,借主营业务成本贷应付职工薪酬 人力资源外包和人事代理,按服务费收入开票。服务费确认收入,代收代付部分计入其他应付款。 这些分录对吗
老师,2020年税务通知公司低价转让股权要按净资产来交个税,当时我写了个说明,说明我这边有正当理由递交到税务局,税务局专管员回复可以了,他们局一致开会说可以了,税务提示风险就没得事了不用交税了,我认为税务上已经处理好了,但是到现在以前股东打电话来说他开不到票,说还是我们股东,我就觉得奇怪了,怎么还是股东不是已经早就解决了吗,最后我问他们办事大厅,他们说找专管员,现在专管员又说要重新上报,问题我上报他们现在不认了,不认了是不是就相当于19年转到现在滞纳金都不得了,不晓得咋个处理这个事情了。
留抵欠税需要怎么操作,什么条件才能抵扣呢,有没风险。一般纳税人,上个月一张进项都拿不回来,这个月要交6031 增值税,可以不交吗,这个月下个月会有进项回来
制造业库存现在实际结转的方法到底是加权平均还是先入先出法
如果专项附加扣除部分25年没有填入,实际是可以填的,汇算时怎么操作
那每个月分摊呢
怎么做账务处理
不用分摊,收到发票再分摊
哦哦好的谢谢老师
那收到发票怎么分摊
你们这个租金有多少钱呀?
一年50万,但是现在就付了10万,没有付全
这个还没有收到发票,是吧
是的,没有发票
还没有收到发票
收到了发票再摊到管理费用里面,按月
好的谢谢老师
不客气,很高兴帮你
老师那个付房租的已经收到发票了
怎么做账务处理
老师付房租的发票收到了,怎么做账务处理呢
是全都收到了发票吗
是的,全收到发票了
借:管理费用 贷:预付账款
按月的,你自己除下就可以
好的谢谢老师
不是制造费用吗
房租是属于管理费用吗
房租是管理费用的
哦哦好的谢谢老师
不客气 ,很高兴帮你