你好,这个股东是针对项目还是整个企业?

5、2019年11月20日,东方公司销售一批产品给中南公司,成本100万元,售价150万元,至年末中南公司未支付货款,东方公司未计提坏账准备。当年中南公司将该批产品向集团外销售了60%,售价150万元。 6、2019年东方公司实现净利润8 000万元,计提盈余公积500万元。 7、假定:中南公司按完全权益法核算对东方公司的投资,东方公司将固定资产的折旧费计入管理费用,商誉和固定资产均未减值,不考虑未提及的税费,双方采用的会计政策和会计期间一致。 二、要求:(单位:万元) 1、简答:什么是企业合并?确定合并日的条件有哪些?(20分) 2、编制中南公司取得东方公司股份的会计分录。(5分) 3、计算2019年中南公司应确认的投资收益,并编制与该公司该项投资有关的会计分录。(20分) 4、计算2019年合并财务报表中的少数股东损益。(5分) 5、编制2019年合并财务报表的调整和抵销分录。(50分)
老师没关系不用发稍等一下什么时候有时间回答了发就可以,那个稍等等一天了
(1)审计A公司长期投资时,发现一笔数额较大的长期投资是A公司持有甲15%的股权,甲公司已连续发生亏损3年,2019年年末每股净资产已为负数,因A公司采用成本法核算长期投资,所以没有确认任何损失。(2)完成对B公司审计后,发现有三项错报,这三项错报每项都小于可容忍误差。但这三项错报之和高于所设定的重要性水平,因其每项错报都小于可容忍误差,B公司认为不必做任何调整。(3)C公司2019年度销售收入中有80%是对关联方的销售,经注册会计师审计后并未发现有任何异常现象。(4)D公司2019年12月31日有一笔数额很大的应收账款客户,占公司流动资产的23%。该客户2019年中期发生火宅且没有进行保险,致使该公司无力清偿D公司的债务,D公司不愿在2019年度单项计提较大的坏账准备。只愿意在财务报表附注中说明。要求:分析每种情况应发表什么类型的审计意见,并简要说明理由。
老师,我们在注销公司税务,税务今天反馈给我说清算申报不通过。要我们补申报17年至现在的印花税,还要出一份说明说为什么2019年6月的其他应付款有20万,20年6月就变成只有4万。这个我查了下其实就是往来款现金往来对冲的(二级明细是不同股东),但说明我不能直接这么写吧?我想问的问题还有印花税应该报哪些?说我们要报实收资本,账册,销项,进项,收入,租金。但公司没有实收资本的,也没有销项和进项的合同,这个要怎么搞?
2021-2023年4月的老账,之前的会计就打印了一本纸质的明细账,电子档没有,财务报表,什么都没有,现在要算一个股东中途加入的盈亏有没有什么简便方法,这个股东2022年2月-2023年9月以30万承包费占公司股份60%
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
你们当时申报给税务局的怎么报的
是内向,是整个企业
财务报表可以根据上面的明细账补起来。资产负债表就看期末余额,然后利润表就看损益类的本月发生额 你给他补出报表,你看一下你们未分配利润盈利还是亏损 最好是从开业到现在的
你算盈利的时候,单位如果有存货、固定资产、债权债务都需要考虑进来。
从明细账的数据怎么算利润,能不能给个公式
你好,营业收入看你主营业务收入和其他业务收入本月贷方发生额 那你就看9月份的明细账,把贷方发生额加起来。
营业成本、期间费用、税金及附加、营业外支出。这个都是看借方发生额。
营业外收入、投资收益、主营业务收入、其他业务收入都是看贷方发生额。
用本年利润当月贷方总额-借方总额是不是当月的利润总额
对的是的,但是你不能只考虑当月吧,之前年度如果有亏损呢
他中途加入,只管他加入那段时间每个月的盈亏撒
他加入叫的承包费要算共同的收入吗?要把承包费踢出来吗?
你好,那你不能这么算的,你他有没有可能是之前你们单位就有存货,本月销售的是这个月的存货,那这种情况下是不是应该减去? 你们需要算的很细,还是大体的算一下,如果大体的算一下,就按照你那个算法的。
如果我把这期间的利润算出来是亏损100万,账上货币资金10万,应收15万,其他应收款5万,存货6万,期间没有购买新的固定资产,借款50万,应付账款30万,怎么和他算,具体列个公式给我,还有思路
-100➕6万*(1➕利润率) 按这个计算利润 假设你的往来科目都能支付出去,都能收回来。
6万*(1+利润率)是什么意思,—100就是亏损100万?
就是把这个存货换算成你们的收入 -100➕6万*(1➕利润率)-6万 应该是这个
就是企业清算一下。