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期末结转增值税分录怎么做?

2024-04-05 08:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-05 08:46

你好,是一般纳税人的吗?

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快账用户1399 追问 2024-04-05 08:49

是的,科目里只有转出未交增值税,转到这个里面可以吗?

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齐红老师 解答 2024-04-05 08:50

借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。

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快账用户1399 追问 2024-04-05 08:51

为什么还要转到未交增值税?

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齐红老师 解答 2024-04-05 08:51

你好,你不需要交增值税你就别转,你需要交税就结转。未交增值税是核算一般纳税人交税的,必须通过这个科目。

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齐红老师 解答 2024-04-05 08:51

看企业缴纳了多少增值税。就是看未交增值税。

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快账用户1399 追问 2024-04-05 08:53

要交,可不可以直接做借销项 贷未交增值税,借未交增值税 贷进项 这样可以吗?

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齐红老师 解答 2024-04-05 08:56

转出未交增值税,它就是结转过渡的一个科目,你没有做不正规。

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快账用户1399 追问 2024-04-05 09:01

好的,商贸企业只有进销,结转成本算就是用本月的销量乘以购进时的单价及运费也是这样对吗?购进的运费可以直接借库存商品-运费,增值税进项税,贷应付账款

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齐红老师 解答 2024-04-05 09:04

可以的,你这个库存商品的二级科目不对,运费和产品一块做的产品里面

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快账用户1399 追问 2024-04-05 09:05

那就是如果想分开分的清楚一点,怎么做?

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齐红老师 解答 2024-04-05 09:07

哦,那就按照你上面的来。

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快账用户1399 追问 2024-04-05 09:08

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-04-05 09:11

不用客气,工作愉快

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结转销项税额、进项税额 增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录
2022-03-03
你好,是一般纳税人的吗?
2024-04-05
应交增值税_未交增值税,不结转,只有实际支付时,冲减
2021-03-09
按下面这个做,你看这个截图这个
2020-12-23
同学您好,1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金)
2024-01-13
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