您好,冲回以前的3个月折旧分录,还有那个固定资产入账的分录,当这个业务没有发生过,这个不是固定资产处置

购入关联方的固定资产,部分已计提完折旧年限,部分没有,有几个问题要请教一下老师 1、已计提完折旧年限的,不需要做任何处理,在金蝶系统里原值按照净残值入账,还是按照把之前的累计折旧和原值也都放进去系统资产卡片里呢?需不需要重新评估价值计提折旧? 2、未计提完折旧年限的,是按照以前计算的折旧继续计提吗,还是重新评估,另外入账是按照发票购买价值呢,还是将之前的原值和累计折旧计入,按净值入账? 谢谢老师~
各位老师大家早上好,我们公司是季节性生产,隔一段时间就生产,然后,机器设备折旧费要不要算在生产成本里面,比如,6-7月份就没有生产,但是机器设备的折旧在折,8月份生产了,这个应该怎么做账务处理呢,请各位老师解析一下,谢谢
某企业发生下列业务(1)公司2022年3月22日采购不需要安装的A设备一台,购买价款10000元,增值税率13%,运费等合计600元(不计税),已经达到预定可使用状态,款项已支票付款。(2)3月公司对一台未使用B设备进行技术改造,准备生产新产品,该设备原价为52000元已提折旧12000元,拆除部分部件变价收入5000元,款项存入银行,支付清理费用800元(不计税),领用工程物资10000元,计算应付安装人员工资23000元。技改完工当月交付生产使用。(3)2022年3月31日,计提本月折旧,C生产流水线价值500000元,预计经济寿命为5年。预计净残值10000元,采用双倍余额递减法计提折旧,该资产取得时间为2021年1月15日。【要求】6(1)计算A设备的入账价值和B设备改造后的入账价值(2)计算C生产流水线2022年3月的折旧额(3)请做出3月22日采购A设备的会计分录
老师,想咨询个问题,以前的会计,固定资产当月购入当月就折旧了,这个计提的费用已经跨年了,那现在要怎么处理呢?
老师,请问一下固定资产折旧年限,之前录固定资产的年限太长了,现在要调整固定资产年限,是怎么操作?比如一个资产金额100万,原来折旧年限是10年,已经计提折旧3年,现在想改成折旧年限为5年,怎么操作?谢谢!
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
好的,谢谢
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!