你好,同学 一般不需要,如果有时间的话,最好核对下
老师 您好 领导让做18年原材料的表 怎么做? 应付账款暂估余额与原材料余额要一致,我不太懂
余额表上原材料的金额比较高,是因为代理机构把固定资产、费用类做账成原材料了。现在有什么好的降原材料方法呢?
老师,仓库原材料出入库明细表结存金额,要和财务做账原材料科目一致吗
暂估原材料吗?您的意思是我把账面上所有的原材料明细都领完,差额做暂估处理是吧?这个应该是不会影响成本,只会影响原材料和库存商品的余额吧?
老师,年末账上原材料余额与出入库表上原材料余额不一样,可以调整一下出入库表上的原材料金额与账上余额一样就可以吗
老师就是假如我销售单价是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把销售费用2元,管理费用3元,财务费用1元,我要用什么公式吧销管财加在我的报价成本里面啦?使我吧销售单价台高,我也能有赚啦?
老师,旅游行业,科目余额表贷方-100189.21,这月我成本不够,我是不是可以用它抵成本,分录,借:主营业务成本100189.21,贷:进项税额转出100189.21借:进项税额转出100189.21,贷:未交增值税100189.21
原债务人对让与人享有债权,债务人不是欠钱么?怎么会有债权?
这道题为什么D选项也对,他也没有说是房地产企业也没有说异地提供建筑服务
生产企业,内销大于出口,为什么进账要转出?既不能抵扣也不能退税,那成本应该要用含税价计算吧?
两股东合伙做生意,各占50%股份,一股东投资了30万,一股东没投资,还从公司借了20万,年底清算账面亏损20万,外面还能收200万,欠款205万,请问各自应该承担多少债务
老师,出纳登记账时,取现及存现现金及银行同时登记吗?分录怎样写。
月初往来对账怎么对呀
老师其他业务成本6.97那里没看懂是怎么算出来的?
这个题是不是不严谨啊?首先:进口的增值税、消费税没考虑抵扣,其次收取的辅料和加工费为啥没算销项呢?就只加了3.4问的正常金额
那万一原材料账做错了呢
一般是一个季度,检查一次 月度检查更好的
那你刚才为什么说一般不需要核对呢
一般是季度核对 老师没打全字,不好意思
好的,那个人借款往来需要核对吗
那个人借款往来需要核对吗 要核对的,具体看你们企业规定的是什么时候定期核对一次的