您好, 这是 做进项税额转出
当月发票冲红,算进项税额转出吗
您好,请教一下老师,隔月的发票在当月红冲了,当月的销售比进项大了,(当月销项跟进项差不多持平)当月做了红冲还可以继续开销项?会不会产生销项比进项大
当月开出红冲发票,当月的进项需要认证超出红冲金额的发票,还是销项开出超过红冲金额的发票?
老师,关于进项税转出的时间?是在开出红字申请单的当月做进项税转出吗?还是根据收到红字发票的当月做进项转出
上月认证的票 这个月冲红 分录是原分录进项税额 红字,还是说如图上的做进项税额转出红字
老师,请问我们公司要注销,然后我把7月份的个税申报了,还要申报下7月份的,是不是直接0申报就好了,之前的人员全部做离职?
老师反向开票的金额申报增值税的时候➕上还是减去,还有反向开票的金额做不做收入
朴老师,那她这边到底讲了一个什么意思,能总结一下吗
老师,我就是前面问着调账的,但是还是做的不合适,利润表没变化
老师,我们是商贸公司的,我电子税务局报数销售额营业收入就是开票的,营业成本就是取得的材料进项的,我做账也是这样,我们主管报的财务报表是按照采购合同确认成本和销售合同确认收入,但是就跟我的报表出入很大,这个有什么区别
老师你好,已申请退税勾选后发票开错了,还没申请退回发票已经被红冲了,这种情况应该怎么处理呢?
老师 纳税汇总提示这个,要如何处理啊?总分机构备案的起止日期如何填写?
企业开具了二手车发票,怎么申报增值税?
老师你好,请问一个人可以在两个公司的电子税务局填写财务负责人吗?
外贸出口,因为报关金额低于收汇金额,未报关部分做视同内销处理,无进项发票。 那未报关部分需要开13%的增值税普通发票吗? 开的话,抬头写外国客户公司名字吗? 内容怎么填呢?品名,数量,都不知道怎么填。 如果不开的话,怎么操作呢?是在增值税申报表里面申报吗?
冲红的发票也是当月开的
您好,这个有问题的,原发票您勾一下,可能是勾不到了,我们也有这个情况,一定是我们先勾选抵扣完成了,再红字发票,