你好! 对于企业长期挂账无法清理的预付账款,应当分析预付挂账原因,做出不同的处理: (1)如果是确实无法收回的款项,可以作为资产损失。并在企业所得税汇算清缴时进行专项申报 (2)如果是实际货物或相关的成本已经发生,只是没有取得发票,未作账务处理,建议做相关账务处理。因为会计记账应当“据实记账”而不是“凭票入账”,但是税前要扣除的话,就需要相关凭证,因此会产生税会差异。

老师,对公支付了一笔材料款,一直没开发票,也开不回来发票了,一直都是挂着预付账款的,最后这笔款只能一直挂着吗
老师,如果预付账款一直挂账,很多年没有开票进来,这种如何处理
购买商品,对方不开票,预付账款一直有个金额,都挂了一年了,这个怎么处理
老师一直挂的预付账款,一直都没有开发票来要怎么处理?挂了3年多了
我们公司有很多,付了款对方都没有开票来,有些都很多年了,怎么处理呢?,没有挂费用,一直挂往来,不能一直挂着呀挂好几年了
上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?
老师是不是厂房买一个东西 有入库单先考虑归入原材料或者是周转材料
年底结转本年利润到未分配是看利润表中的将净利润本年累计数结转到未分配吗?
老师,我想咨询个问题,我们单位有一家客户,我们销售的货物开的票,他后来都是以他们单位单位个人的人员的名义打进来的,这样不合规,但是因为要钱不容易,没法再给他,就是没法再把钱退回这张公户的,他们一开始就说没法用公户打款,像这样单位该如何平账呢
老师,我们研发部自制了一台设备,要卖出。这应该怎么做账务处理呢?我准备先计入研发费用然后转固定资产再销售开票卖出。对吗?谢谢
年终奖可以选择一部分并入工资在12月里面再申报,一部分申报年终奖吗
老师,CIF模式下开具FOB发票,在应收账款与实际保持一致的话应怎么做分录
老师 找人开发票 可以开烟茶 酒是不是尽量不开
请问下老师,公司购买的雨伞用于日常用,进项能抵扣不?
购买方是个人,我们是一般纳税人,可以开具专票给对方吗