稍等,一会儿给你写的
公司有挂证人员给他们交社保但是不发工资 账怎么做啊 分录
老师 我公司的员工,在别人公司缴纳社保怎么写声明,社保的钱是我公司出的 !只是员工因为自己的原因不想转过来就挂靠别人公司,我们每月转钱给他。
我们建筑公司有挂靠人员,他们的社保单位部分跟个人部分我们公司全额承担,不发工资给他们,这种要怎么做分录
挂靠人员交社保,公司给他全额缴纳,他不需要转钱给公司,工资表和分录应该怎么做啊
一个人不是我们公司的员工,但想取得广州入户资格,想在我们公司挂靠缴纳社保,我不需要给他发工资的,只是帮他缴纳社保,他每个月给我们转账应缴纳的社保费,我们代缴,想问下,这个应该怎么做分录?我们收取一些手续费,这个应该计入其他业务收入?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
借管理费用工资/社保 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬工资 贷其他应付款 借应付职工薪酬社保 其他应付款 贷银行存款
个人负担的那一部分做工资 企业负担的做社保。然后需要给他申报工资个税,按照上面的工资来。
这三个分录分别应该是什么分录?是计提或是缴纳,请老师帮我标注下
一个是集体工资社保。 第二个是从工资里扣除个人负担的社保。 第三个是缴纳社保的。
公司是做车贷的,客户把购车款转到公户上,公户又把这笔钱转给另一个人,这个人是公司员工,因为之前员工给客户垫款了,现在是把这笔钱还给员工,请问分录应该怎么做啊
当时挂着其他应付款吗?借其他应付款贷银行存款?
客户把购车款转到公户上:借银行存款 贷其他应付款,公户转钱给员工:借其他应付款 贷银行存款 ,分录是这样写吗
当时是挂在其他应付款上的
是的,对的,是这么做的。