你好,免得2个点不做账务的
老师,小规模纳税 旅游业 增值税季度没超30万,是免征增值税的,那账务处理是应交增值税销项税增加,但是免征的税款,怎么做账呢?如果做账 借应交税费应交增值税减免税款 贷主营业务收入可以吗?
老师,我想咨询下,小规模企业季度超过30万了,减免的2%的增值税是不是要计入营业外收入呢,还有附加税减免的部分,是不是都要计入营业外收入呢,减免的土地使用税
小规模纳税人上个季度多交了增值税,财务报表要怎么体现,税务局代开的专用发票未达起征点减免的附加税要做营业外收入吗?
老师,想问下,小规模季度不超过30万免征增值税,免征的部分计入了营业外收入,那内账的的话可以价税合计计入主营业务收入吗?如果都价税合计计入营业外收入了,季末发现超过30万了,需要缴纳增值税了又需要怎么处理?
小规模季度销售额不超过45万免征增值税,免征的增值税需要做账处理。借:应收账款贷:主营业务收入应交税费—应交增值税免征增值税的账务处理:借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入/其他收益—补贴收入
22.资料:乙企业设有供水和供电两个辅助生产车间,2025年5月供水车间发生费用25000元,供电车间发生费用48000元。供水车间供水总量为50000立方米,其中供电车间耗用5000立方米,基本生产车间耗用35000立方米,行政管理部门耗用10000立方米;供电车间供电总量为100000度,其中供水车间耗用10000度,基本生产车间耗20000度。用70000度,行政管理部门耗用20000度。要求:采用直接分配法分配辅助生产费用,并编制会计分录。
如果我2025年去税务局代开了7100的发票,那个这个代开的7100会2025年的个人汇算清缴一起算吗?老师,也是按工资薪金开扣除60000万后才算对吧
老师,如果一个法人名下有企业评级为D级,再办理其他企业,另外的企业会有影响吗?
核定征收的个体户的年报怎么报?
老师 公司食堂购买粮油要计提福利费么
21.资料:甲企业生产A产品,需经过两道工序加工,原材料在生产开始时一次投入。月初在产品成本为:直接材料30000元,直接人工5000元,制造费用3000元。本月发生生产费用:直接材料190000元,直接人工20000元,制造费用12000元。本月完工产品800件,月末第一道工序在产品200件,完工程度30%;第二道工序在产品100件,完工程度60%。要求:采用約当产量比例法计算完工产品和在产品成本。
自然人电子税务局提交了个人股权变更,流程显示在税务机关受理中,这种情况怎么取消申请?
怎样查到自己的单位没有交年报?
老师您好,我公司是建筑公司,2023年做了一个10几万的小项目,因为甲方的结算资料一直在审计 ,拖了很久,这个月才出审计报告可以付款,故我方部分人材机成本现在才入账,原始单都是2023年的,这样有问题吗?
老师这个费用报销单规范吗?
直接计提1点是吗?老师,上边我问了3个问题,麻烦您回答
按照开票1个点确认应交税费 借:应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-增值税 小规模 转出 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-小规模
减免的50%的征收的是不需要做账务处理的,直接按照实际的计提
老师,那哪些计入营业外收入,不是说减免的要计入营业外收入吗?
小规模季度未超过30万得免税计入营业外收入,六税两费的一半是按照实际计提,不确认营业外收入的