你好,免得2个点不做账务的

你好,请问小规模纳税人3%减按1%征收增值税,不含税销售额小于45万,账务处理时是按多少3%还是1%?免交增值税时是按多少的税率转入营业外收入?4月1日的免税政策后的账务处理又有什么变化吗?
小规模纳税人季度不超过30万免增值税,减免的账务处理是借:应交税费-应交增值税 贷:营业外支出/其他收益 对吗? 这个减免的会计分录应该在什么时候做?下月申报增值税的时候?还是什么时候?
老师好,我公司是小规模企业,2季度共计收入20万元,应交增值税是1980.2元。账务处理应该怎么做呢?1个季度不超过30万是免税的,那这个1980.2的增值税如何处理呢?谢谢老师
你好老师,我是小规模纳税人,季度开票28万,请问我企业的增值税要怎么做财务处理。像2个点的减免税要不要做分录,1个点的分录是不是入营业外收入。
小规模纳税人,季度开票不超过30万,应交增值税销项税是要计入营业外收入吗,那对应的水利基金还有增值税附加税呢需要账务处理吗
公司帮甲方运营店铺卖产品,找其他公司拍摄发布店铺产品视频宣传发生的费用计入哪个科目怎么做账
老师,有个人不在公司任职,但是在公司这边缴纳的社保,那这笔费用如何入账合适?做营业外支出处理合适不?
现在给事业单位开发票不写纳税人识别号可以吗?
老师,我们是生产制造业,业务人员在销售材料时,有时会给介绍人销售佣金,这个如何合理的体现在账面上,无税务风险的那种
老师您好,向银行或金融机构借款可以记入短期或长期借款,那如果向其他企业这种借款可否记入短期或长期借款呢
老师年度企业所得税汇算职工薪酬调整表,工资薪金支出是填写应付职工薪酬贷方累计数吗
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师请问应付4万,优惠按38000来付款,剩下2000怎么销账
老师好!汽车折旧最长可以几年,10年或20年可以吗?
老师,买的物资用品,直接进入费用的,没有合同,要交印花税吗
交接总账,明细账要全部导出来吗,还是分年导,分客户可能不太现实
直接计提1点是吗?老师,上边我问了3个问题,麻烦您回答
按照开票1个点确认应交税费 借:应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-增值税 小规模 转出 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增值税-小规模
减免的50%的征收的是不需要做账务处理的,直接按照实际的计提
老师,那哪些计入营业外收入,不是说减免的要计入营业外收入吗?
小规模季度未超过30万得免税计入营业外收入,六税两费的一半是按照实际计提,不确认营业外收入的