你好!第一步 收入100,80应收款.20现金 借:应收款80 现金20 贷:收入100 第二步、退的这种,直接从收入中减掉就可以了。 或者分开做账,退的做冲减收入分录。

老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
老师 我想请教下我现在账上有个问题,5月份公司帮别的公司做了一个工程,和第三方签的合同,当时说钱也是由第三方打给我们,对方通过公账转款给我们代开货,我当时做的是往来账是其他应付款,想的是等第三方把货款转给我们了,我再还给他们,结果现在年底了,那边说客户那边的钱由他们收,钱还没收到,那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
#提问#,老师,公司从4S店买车,再卖给客户,中间赚差价收入,现在有一个客户,我们已经结转过他的收入了,他在账里面的余额是平的,但是现在他说我们没给他装GPS,要我们退850,这个退的钱怎么做账呀?
请问老师,车辆检测公司,如果不开票的情况下是收160元,这个钱扫码支付进入了出纳的个人账户上;如果开票的话是收260元,这个260元是转到了对公账户上。这两个的收入那个会计分录我会做,就是这中间他转到对公账户以后,得把他个人先收那一部分退给他,然后他多开了那100块钱,收了是10%的税,然后这个10%的税还有退给他,那个钱我不知道怎么做会计分录?
老师,我想问一个问题,我们是个体工商户,然后现在我是做内账的,我们不涉及对外也不报税,就是我们是批发的就是做这些冻品批发还有各种的冻品吃的,但是每天有这种情况,就是比如说这个客户欠了13095,他付了13000,这个95算利润,但是我的分录怎么做?还有之前卖的货比如说是1000块钱,他今天退货了,前台的销售人员,把今天收的现金退给他1000块钱,货也到了仓库,那么我的分录怎么做?就是这两个情况
老师,我们公司租给兄弟公司一辆车,我们开票税点是几个点呀?
公司离市区较远,周围没有公共交通,租的通勤车进项税可以抵扣吗?
进项税勾选认证 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 月末留底进项税 借:应交税费-应交增值税(留底税额) 贷:应交税额-应交增值税(进项税额)吗
公司业务出口和国内销售,但是出口业务居多,所以导致长期没有增值税缴纳,这样会有什么影响吗
老师,我们单位不是搞活动,提前从抖音上支付一块或者九块或者几分钱买的东西。现在抖音打回来钱,我这个钱应该咋做账了?
你好,我们公司A有些资产(厂房、商铺),但是想再成立一个公司100%控股的物业公司B,负责运营这些资产,物业公司会雇20多个保洁和保安,和办公室人员。负责收租,平时修补,收入是收到了B公司,支出也在B公司,然后给A公司上交利润,还是收入收到A公司,平时A公司给B公司拨付工资和维修费用。那种模式比较好
老师,这样的发票可以吗
老师,个税之前代账公司通过记账软件报的工资,要是在新的电脑上用自然人扣缴端报,需要怎么操作,这个能备份数据吗?
老师好,公司10月的工资11月发,那这个月申报个税是申报10月的工资还是申报11月的工资呢
老师,你好,请问一个员工,11月份有工资,12月份没工资,但是12月份社保公司已经代扣了,那申报工资的时候是11月工资发放加一个月社保,还是2个月社保,实际发放是直接扣2个月社保发的,还是说申报的时候社保一个月一个月分开申报
就是我能不能再做收入的时候就不把这个退货给他做进去,这样子也不用再做退货的分录,这样子不就平了吗?你能明白我的意思吗?这样子可不可以
你好,明白,这样可以的。
因为反正他是做内账,又不做外账,也不涉及到报税,是不是
你好,是的。统计对收入即可。
如果我不把这个退货做分录,也不知道对不对
你好,是的,但是你的附件要包含收入及退货。虽然凭证不做,但是得知道该分录是怎么来的,便于日后查账。
问题是,我们只做电子账,不打印出来呀
你好,附件呢?要保存好就行。
我们也不需要留档
你好,那行吧,那就没问题了。