你好姐其他应收款-xx人7700 贷其他应收款-其他7700
老师,请问这个二级明细科目挂错了,其中有5000应该挂预付款二级科目etc才对,可是这个是去年10月份做的账,现在要怎么做分录才正确
老师,我1月份做错了笔帐,请问现在如何调整好。当时是,借:其他应收款-批量财务集中处理,贷:银行存款,现在其他应收款这个科目下的余额我如何做成0呢
老师,你好,我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金,但是,之前的会计没有做在其他应收款,那我现在收回的话,挂账在其他应收款,其他应收款科目就变成负数了,我应该怎么处理这个其他应收款
老师我是过初级的小白没有上岗,今天听商贸上岗课明细账一些细节的地方不太明白,就是其他应收款租赁门店和仓库支付的押金,请问其他应收款明细账二级科目如何设置。是一定要设置二级科目吗?如果其他应收款不多是不是就可以不设置二级科目呢?明细账是一个账页一个二级科目吗,同一科目设置多个二级科目的话会有很多页账页,这个正常吗?另外明细账库存现金需要设置二级科目吗?
老师,你好!之前做分录时直接做的借其他应付款-黄坚贷库存现金,所以现在科目余额表里其他应付款贷方出现负数,我应该怎样把这个其他应付款-黄坚的数调整为0
易票365税控盘打不开,怎么处理
老师,你好!以下是我今年1月给这个公司工会开了发票。我现在需要再开一张,但电子税务局跳出来的公司名称没有“工会”二字。这个应该怎么解决?
我是小规模企业,付款了没有收到发票,可以借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个来发票了,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,可以吗
老师,企业所得税申报表中,职工薪酬,已计入成本费的这块是按1-9月份计提的工资填写吗,这块和个税系统数额一致,然后实际支付按什么数据填,因为实际支付的是扣除职工个税和职工社保部门后的数
电话答疑是怎么操作的?
小规模企业,已付款但未收到发票,怎么做账
老师,电子税务局现在可以不用申报现金流量表么
公司收到银行单是人社中心转到账上703元稳岗返还,会计分录如何做?到时候申报三季度所得税中需要放在已记入成本费用的职工薪酬中么?
老师,什么是企业所得税税负?
请问一下,合伙企业用什么准则呀?账务跟公司账务有什么主要的区别呀