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你好,我想问一下,我是一个工程劳务公司,跟A公司签订了一个项目100万,为保证不拖欠农民工工资,A公司要求我提供工资表给他们通过一个官方的实名制系统发工资,但还是由我公司代申报工资薪金所得。比如工资是80万,那100万减80万,我最终得到20万,我需要给A公司开20万发票开结算,那80万部分我改怎么做账,整体这一块我该怎么入账?

2024-04-06 19:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-06 19:53

你好同学,最后开发票仍然是100万 代发工资后 借:应付职工薪酬 80 银行存款20 贷:应收账款100

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快账用户4155 追问 2024-04-07 16:37

问题就是不是开票一百万呀,A公司只要我们开票20万~

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相关问题讨论
你好同学,最后开发票仍然是100万 代发工资后 借:应付职工薪酬 80 银行存款20 贷:应收账款100
2024-04-06
你好,甲方没有申报义务,你公司申报或者劳务公司申报
2024-08-14
汇算清交之前发票到了就可以的,没有发票你可以先暂估的
2024-01-16
您好,1未开票也要先入成本费用,这是权责发生制,开票后先冲回再按发票做分录  借:工程施工-合同成本-劳务费    贷:应付职工薪酬-劳务费 借:应付职工薪酬-劳务费   贷:应收账款(A) 2.开1%专票就是多个进项税,分录还是上面的 3.B公司申报员工个税,由开票方申报
2024-11-21
你好;   A要开票给你  ;如果是专业分包; 是开   建筑服务大类的  
2023-02-08
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