您好,您的问题是什么呢?

老师,股东往公司账户打钱形成其他应付款,然后公司也往股东账户打钱形成其他应收款,来来回回的往来款,但是年度终了还是股东打钱比较多给公司,但是审计报告会把其他应付款跟其他应收款一起分开列示,又是欠股东的,又是要收股东的。他这种频繁的往来款有什么风险吗?存在什么猫腻吗?
请教老师,公司注销,欠法人个人的其他应付和股东公司也是供应商应付帐款,只能转营业外收入吗?
老师我这里有一个比较乱的一个往来帮我梳理一下咋个处理分录,总公司账上的欠股东A其他应付款是12万、分公司欠总公司295万;年底这个月我们从总公司转了个490万给股东A,分公司也欠同一个股东A其他应付款900万。我这边咋个做账可以把总公司的其他应付款12冲了后可以冲分公司股东A的其他应付款。
老师好,公司账上已经有其他应付款,公司向法人借钱的科目,现在法人又向公司借款,我应该用其他应收款还是用账上这个其他应付款呢?
老师,我这边公司要注销,但存在其他应收款7万多,和其他应付款150多万 其他应收款是法人个人的(法人和股东是同一个人), 其他应付款是投资的公司打进来的(这个公司也是上面法人的公司) 等于股东A公司打钱给B公司
申报退税业务,自检出现无电子信息啥意思。怎么操作
老师:你好!我们是装修公司,只有人工费用没有其他的成本,人工费用都申报是工资薪金,填报表的时候不填成本提示不对,请问这种基本都是人工费用的情况下该如何处理比较好
老师,我们医院的医保款退回医保局,怎么做分录
老师你好,印花税税源信息采集应税凭证数量根据什么填?
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老师,请问一下长投投资100万,收回20万,撤资在什么时间截点做账务处理?
甲公司无偿划转给乙公司广告牌固定资产原值80万,如何做会计分录,甲和乙同是县里国企?够吗交表写的账面价值80万假如
老师,会计面试时需要注意什么
我们外购了一批产品做市场推广用了,不含税金额2000,税额26,进项抵扣了,那现在赠送了一部分,那么这个应该怎么做账
公司有一部分成本有两种开票方式选择,一是加3.09个点开普通发票,二是加5.8个点开6个点专票,目前公司既缺资金又缺进项,选择哪种方式好?
我想把往来款调平
其他应收款和其他应付款都是同一个老板
老师,可以在不还款的情况下把数据调账调为0吗?
那得有充分的理由,其他应付不付的理由是什么,而且不付得做收入,还得交税。
公司账上没那么多钱,老板也没有这么多钱,公司近五年亏损了140多万,其他应付款150多万应该可以冲掉一些,剩下的冲其他应收款,这样操作可以吗?
可以。有以前年度未弥补亏损,那就可以做收入,涉及交税金额应该也不大。
但剩下的冲其他应收款,可以吗?因为其他应收款和其他应付款双方公司都是同一个法人
其他应收和其他应付可以先对冲,公司出个情况说明就可以。
但是其他应收款和其他应付款公司股东法人都是同一个人,这样也可以对重吗?
可以啊,出个债券债务转移协议就没问题。