你好 是的 你好 在科技型中小企业的评价系统中查到 这个是网站 科技型中小企业服务 http://www.innofund.gov.cn/ 1按实际填写 2 符合可以加计扣 3研发支出加计扣

老师,研发费用加计扣除优惠明细表中提示210-3编号2是否填写,我主表中编号2没有自动带出科技中小企业的编码而且23年的科技型中小企业还没重新申报编码也没有,只有22年的科技型中小企业编码那这个提示怎么处理?
在税务年度申报的时候,发现有家企业在科技中小企业这里有个编号,那是不是在中小微利企业那里就不能打勾,而且2023年没有专门做研发这一块的账, 1、那年报的时候要注意什么, 2、2024年还能享受加计扣除吗? 3、加计扣除的还是研发费用吗?
新技术企业有研发费用,其中房租摊销计入的科目是研发支出,但是摊销的房租费用不能加计扣除,在税务系统申报的利润表里要把摊销的房租费用放在管理费用下的研发费用里吗,是不是不能剔除 因为一剔除和账面儿就不符了,只要汇算清缴的时候,不把房租费用进行加计扣除就行
高新技术企业,22-24年有研发支出。2022年 年度利润表里没有列明研究费用,在季度利润表里列明了,企业所得税加计扣除了。2023年 第四季度利润表没有列明研究费用,年报利润表列明了一整年的研究费用,企业所得税加计扣除了。2024年 每个季度都没列明研究费用,2024年年报还没有申报。 我想问今年我们准备高新技术企业复审,2022年年度利润表和2023年第四季度利润表 、2024年四个季度利润表,需要做出更正吗,不更正是不是影响高新技术企业复审?
有一个小公司,22年时申请过高新企业,当时有做研发费用加计扣除。 但是从2024年开始,公司已没有任何业务了 现在申报2024年企业所得税,研发费用加计扣除明细表那里提示一定要填数据, 请问可以不填写这张表吗?怎么取消这张表呢?
老师,请问一下,比如我们公司,缺少成本票,我们老板去找供应商买一点发票可以吗?因为之前是因为供应商如果要开发票。就要收税点,所以没开,现在愿意给税点,可以叫他们补开吗?这算不算虚开发票呢?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?