你好,同学 计提未发放的金额

资产负债表上的应付职工薪酬 有余额,意思是我计提还没发放的工资,年度汇算清缴,必须要发在去年12月底发放完,余额才能是0 对吗,那我今年1-5月之间发的,12月资产负债表还是体现有余额啊
资产负债表里面的应付职工薪酬已经发放了,要不要体现?
老师资产负债表里应付职工薪酬包含计提的贷方,是不是也要减去发放的借方,还有社保,公积金
在资产负债表中 应付职工薪酬期末余额的意思是还未发放的工资吗
老师,资产负债表中的应付职工薪酬余额包括社保发放的金额吗
老师下午好请问下,我们今年和去年都有买入产品发动机,去年应该要给我们的返利没给,在今年购销合同上体现2025年的返利,开票也是按产品金额减掉返利的金额开票,这样合规吗有没有什么风险?
老师,25年其他应付款借方余额120,结转到26年我换科目了,换成其他应收款了,那这个余额也是借方120吗?
甲公司午季收小麦,下乡员工盒饭8000元,其中为其他单位(劳务外包人员)付4000元,但是饭店开发票8000元,发票单位为甲公司,甲公司休8000元盒饭分录如何做账?
老师,出口企业未报关,视同内销申报未开票收入,这个收入是由什么组成?订单总金额包括运费和利润。我申报未开票收入的基础是什么?
老师汇算清缴职工薪酬纳税调整明细表,第一项工资薪金支出,这个是看应付职工薪酬全年的贷方累计金额,还是看应付职工薪酬-工资全年 的贷方累计金额?
越南的承包商税是怎么定义的呢?
你好老师,我们个体户,没有开公户能开票吗
蹲便拖布槽台上盆,小便器等陶瓷制品的税收分类编码是多少?
老师好,个体户因为家里建房批土地的原因办了营业执照,但是没有实际经营,没有记账,季度年度申报需要提交报表的时候应该怎么处理
请问老师所属期2024.12月的房产税和土地使用税,工会经费,垃圾处理费及工资,在2025.1月计提的且缴纳,2026年汇算清缴需要调增吗?
就是还没开到员工手里的意思吗?已经预先提到公司账户里了但是还没给员工开?
是的,比如3月份计提3月份工资,一般是下个月发放
老师,年报里的的期间费用明细表,里面的职工薪酬——销售费用和管理费用,公司就三人,工资也没细分是销售还是管理,每月每人1000,这个明细表我该咋填呢?
利润表和这个表有关系吗?小微企业,这个期间费用明细表我用填吗?
老师,年报里的的期间费用明细表,里面的职工薪酬——销售费用和管理费用,公司就三人,工资也没细分是销售还是管理,每月每人1000,这个明细表我该咋填呢 可以全部填写在管理费用中
利润表和这个表有关系吗?小微企业,这个期间费用明细表我用填吗? 要填写的
老师,需要和利润表里的管理费用一致吗
需要和利润表里的管理费用一致吗 最好一致的
那就是说按照我利润表里的销售费用和管理费用填写就行?
那就是说按照我利润表里的销售费用和管理费用填写就行? 是的
老师,利润表里我没细分费用这些科目,都写成本里可以吗?
都写成本也是可以的
那这种情况下,期间费用表里的管理费用我还用填吗?
那就是说按照我利润表里的销售费用和管理费用填写就行? 如果利润表,没有了这两个费用,就不用填写
老师,你看看我这么理解对不对,在利润表里只有营业成本,没有其他费用的情况下。期间明细表不用填写。(这么申报是正常的吗?)
老师,你看看我这么理解对不对,在利润表里只有营业成本,没有其他费用的情况下。期间明细表不用填写。(这么申报是正常的吗?) 理解是对的
可以这么申报吗?还是说利润表里必须把管理费用 销售费用都算出来,年报期间费用是必须要填写的,不懂,请教下老师
可以这样申报的 如果利润表有期间费用金额,所得税申报附表,就要写期间费用的