银行做营业外收入就行,不用增加。

我想问个问题,关于增值税加计抵减的,我一直认为的是 增值税进项税额加计抵减时是用台账来记录,等到有增值税要缴纳的时候,才会有借 应交税费-未交增值税 贷银行 其他收益这个科目。但是我看见有公司每月做了个应交税费--增值税加计抵减额 贷其他收益 这是是相当于提前确认了其他收益 这种账务处理?
老师 有个问题 就是我看到网上说小企业会计准则是不能使用以前年度损益调整这个科目对吗 但是为啥我用的财务软件选择的是小企业会计准则 但财务软件里还是有这个科目呢 而且在此之前我也用了这个科目来调整今年支出去年的支出 那现在要怎么调整呢
老师你好,假发企业的即征即退的退税款我们计入了营业外收入——政府补助,(小企业会计准则)没有其他收益那个科目,这样可以的吗,还有这个退税款我们应该缴纳企业所得税吗
老师好!我想问下。我们小企业会计准则,我发现我7和8月收到的红字发票,我没有用进项税转出这个科目,我直接做的借进项税负数,那现在我能不能直接在当月的账套里把那个会计科目改一下,现在季报我还没有报税
老师,增值税进项税额加计抵减政策,我们之前没申请,现在可以申请吗?加计抵减的税额是记其他收益吗?小企业会计准则没有其他收益,应该记哪个科目
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
嗯 我们财税老师给我说的 我说我们小企业会计准则 没有这个科目 他说可以增加 我就强制的增加了 但是报表中体现不出来 金额就相差其他收益这个金额
没必要增加的,你增加了之后你的利润表也没有这个
是的 好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。