你好那步是计提公司部分社保 .计提公司部分社保和公积金 借:管理费用-社保费-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款

老师好,请我这样的分录对不对?计提社保时:借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 交纳时:借:应付职工薪酬-社保单位 其他应收款--社保个人 贷:银行存款
老师,公司全额承担社保的会计分录,这样做对吗? 计提社保 借:管理费用——社保(公司部分) 贷:应付职工薪酬——社保-养老 社保-工伤 社保-失业 缴纳社保 借:应付职工薪酬——社保-养老 (公司部分) 社保-工伤 社保-失业 营业外支出(个人部分) 贷:银行存款
计提社保凭证,老师看看我这样有没有错 借管理费用_社保(全部) 贷应付职工薪酬 支付社保 借应付职工薪酬社保(请问这里是不是全部金额) 借其他应收款_个人部分 贷其他应收款(这个社保的钱是老板给的) 贷其他应付款社保
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
分录1:计提社保 借:管理费用-社保公司部分 贷:应付职工薪酬-社保公司部分 分录2:付社保费 借:应付职工薪酬-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款 请问老师,是否可以将以上两笔分录合并成一笔分录,如下: 分录3:计提社保和付社保费 借:管理费用-社保公司部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款
老师,公司承担了个人的失业保险,直接和单位部分一起计入了管理费用,汇算清缴时把个人部分调增,这样操作可以不?
老师我在申报一个个体户的增值税季度,开服务费发票开了326元不含税;图书销售无票收入28000元这个怎么填写表呢。而且图书室免增值税的 在增值税减免税申报明细表里是填写这两个金额的和吗,主表怎么填写呢
你好老师 小规模纳税人年终会算清缴 总工资是69202元 福利费是23115元 纳税调整吗?
请问如何在1688平台下单然后直发到国外消费者,因为有可能采购一件也卖出去,没办法报关,考虑税的问题,我们这个公司是要用香港公司采购1688的产品卖出去还是要用香港公司控股大陆公司去采购能,资金如何规范流转呢
老师,个税做零申报。有个同事他正常工资是8000,这个月也是做的零申报,但是为什么会有税额。
老师,我们出纳的现金余额是负数本是负数,怎么整
老师好,请问企业所得税季报表中的从业人数和资产总额应该如何填写,如何计算呢?
老师,自产产品啤酒招待客户,借 销售费_业务招待费 贷 库存商品,不视同销售,对不?
老师好,我在填报企业所得税季报表,请问从业人数和资产总额如何填写,如何计算?谢谢
请问报销单据抠掉了自己的审核签字,重新制作报销单,重新审批签字,把新的单据粘在旧的报销单后面,这种还有变造原始凭证的风险吗?
是不是一套流程完事科目无余额
是的,就是完整的分录,没有余额
好的 计提社保,只需要计提公司部分吗?
是的,就是那个意思的哈
计提社保,是计提本月?,下个月银行扣款是吗, 这样的是话当月社保科目有余额,等下个月扣完后,就没余额了?
是的,就是计提当月需要交的
扣社保当月计提?
你在那个月发工资就对应扣计提的个人部分社保
不是只需要计提公司部分吗?
计提费用是公司部分,个人部分需要从工资扣来交的哈