你好!借款还是计入实收资本股东说了算,计入哪里都可以。
老师,我看4s店的真帐实操两个老师讲的不一样,我想问一下,因为熊老师说的是那个银行刷卡,借的是其他货币资金,而那个肖老师说的银行刷卡借的是应收账款,还有就是他们一个不是实时到账的,一个是实时到账的,还有他们这个关于这个刷卡的费用啊,熊老师说的这个他是那个借的是货币资金。银行到账的时候还有一个财务费用,他是单笔的费用,但是这个肖老师说的是就是月底的时候那个财务费用,我想问一下这个他是因为银行的问题还是什么?是不是有的银行他就是就比如说单笔就把财务费用扣掉了,有的银行是到月底一把扣的。
老师啊,就是今天我朋友问我我一个问题,就是那个他们公司最开始他们一开始承接业务的时候,那时候还没办那个营业执照,然后就用那个私护进行给那些司机转账啥的,他们这个是就是不开税票的那种,然后呢,他们现在就是遇到一种状况,因为往那个私户里打钱的时候,也不是他们法人往里打的,但是他们的虽然说是独资企业,然后那个法人是法人是独资企业嘛,然后,但是他们这里头就是在法律上,他是一个独资企业,但是实际上他们也是自己内部是有股东的。就属于股东吧,然后那个一直都是别人往他的私户里打钱,然后在那个往那个外边儿付款,他在往外付款,然后之后呢,有了公户之后还是这个人往公户里头打钱,这样的话还是属于借入资金吗?就是不管是往公户还是私户那部分打款都是属于借入资金吗老师
老师: 酒店买了很多工程用具,然后入到工程库再出库到工程部对吗?那各部门报修的时候,工程部的人直接带着他们工程库里面的工程用具直接给他们就去维修了.等于用这些维修用具都算是工程部用了算他们部门的了,你说那如果有的时候他们工程部的用具不够了.需要到咱库房领用再去维修,这个时候他们领用是写他们自己工程部部门呢,还是写那个报修的部门的呢?说大白话就是虽然这些东西是给各部门用了.但是都出库算是工程部用了哈,咱系统也都出给工程部了哈?
老师你好,我想问一下,就是我们那个单位新开的,新开新开的那个公司,新单位现在要往公司账上打钱的话,就是我是股东,然后那个法人的话,他到那个建设银行我们这边去开了一张法人卡,他说要把注册资本就是。我的钱就打到他那个法人卡里面,有这样的说法吗?还是说股东的话直接到银行去结款,然后结款单上那个再要写那个,那个叫投资款就行。
老师你好,我想问一下就是说嗯,我们公司的员工他就是开着公司的车就给我告诉了,然后是他出的钱,嗯,然后公司已经把钱报销给他了,就是他当时嗯自己出钱的时候,那出钱的那个截屏记录还用吗?就可能估计是用微信付的吧,这个截屏还需要付到凭证上吗?
社保个税不在一个公司有影响吗?
出口外贸,我这个月才开回来进项,没有开销项,9月做无票收入申报,9月在开发票可以么
新注册的混凝土商贸公司没有预拌混凝土承包资质,可以采购原材料委托有资质的搅拌站委托加工混凝土,并销售吗,账务处理
老师,这个题怎么没有算折旧抵税
老师,CNF的出口普通发票怎么开呢有模板可以看吗
老师,扣公司每位员工50块钱以内作为爱心资金是不是替公司省钱?,按等级扣,比如普工5块钱,职员10块钱,经理级别50块钱
快递员导致没有及时答复,怎么合同还能生效
老师您好,问一下 公司做苗木的,采购一批苗木50万准备培育, 由于当地气候不适合养这批苗木 死了40万。这个帐应该怎么记?
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目