你好,开办期间发生的费用计入开办费核算即可 购置 的物品,符合固定资产定义的计入固定资产核算。 与生产相关的成本计入生产成本即可。单位成本=总成本/数量

A企业准备推出一款已经投资150,000元进行前期调研的小型家电产品,公司已花费50,000元聘请了咨询公司进行市场调查。但是开发新产品需用一场地,故该公司拟收回每年租金收入为200000元的出租厂房。经与产销部门协商,财务部预计投产新产品需要一台2,635,000元的设备(买价,运费,安装调试费),其税法及会计寿命均为5年(建设期为0年),期满的残值为165000,直线法计提折旧。其间每年的维修费用为300,000。如果投产,1―5年的产品销售量分别为41000件,43000件,43000件,43000件,40000件。单价为150元,单位材料成本为80元,燃料和动力成本为2.5元。此外要15名工人,人均工资为1200元,5人为新招聘。新产品会对该公司的现有老产品形成冲击,使之减少销量,销售收入每年减少800,000元。为此建议停产老产品,出售老产品设备得款650,000元,但其帐面价值为900,000元公司所得税率33%新产品所需设备款项为银行借款,利率10%新产品按销售额1%负担整个公司的管理费用新产品按最高年份销售收入的8%垫付流动资金1.该项目涉及哪些收益和
新接手一个中小型制造业公司,以前账很乱,银行回单挑一部分记账,每个月到了月底统一记账,就是按照当地税负倒推下增值税进项是多少,然后挑一部分进项入账,这样对吗?至于原材料出库,出多少都是根据本月销售的货物进行凑数,结转生产成本,结转产成品,最后到营业成本,请问老师这样的核算是正确的吗?我以前没做过制造业,他们这样做好像是为了在一个合理税负范围内,不让税务局找到,所以每个月倒推
老师好,请帮个忙,我家食品生产公司小规模纳税人,0税率。金蝶软件记账,成立半年左右。公司采购的原材料原会计都直接记在了生产成本里了。产成品也没有库存,生产多少不知道,用料多少不知道。所以我只能把生产成本里的原材料都算进去。现在有如下数据,主营业务成本:鸭蛋6248元,煎饼590.4.鸡蛋6794元,白糖4108元。生产成本基本生产成本7837元,辅助生产成本23705元,主营业务收入面包1261,粽子66720元,小程序平台1846.2,元,煎饼1030,鸭蛋12784元,鸡蛋9006元,白糖4108元。营业外收入:1691元。其中鸭蛋,煎饼,鸡蛋,白糖是库存商品,我们外购的,已经结转销售费用。粽子和面包是我们自己生产的。我是会计小白一个,月末结账这块我应该怎么结转?还请老师详细指导。借贷方向金额。必感谢,感谢老师不吝赐教!
1.光明公司是一家木制品生产企业(增值税一般纳税人),从事木地板的生产、进口以及销售,同时从事筷子生产经营。2019年9月发生下列经济业务:(计算过程及结果保留两位小数)(1)本月销售自产豪华木地板50000平方米,单价每平方米290元,开具增值税专用发票,另外收取包装费11.17万元(开具普通发票):本月另收取逾期未退的木地板包装箱押金为5.34万儿。(2)将自产型木地板1000平方米川于自己的办公室装修,3000平方米用于奖励给优秀员工,账面成本合计170000元。该型地板没有同类销售价格。(3)将自产B型号木地板2000平方米无偿提供给某房地产公司,用来装修该房地产公司的样板间供客户参观,B理地板的账而成本为180000元;出厂不含税售价为每平方米160元。(4)将进口的橡木加工成E型木地板,本月销售取得价税合计824000兀:部分橡木做成工艺品销售,取得价税合计521000元o(5)用部分原木的尾料加工成一次性木筷10000箱对外销售,单箱不含税售价50元;用进口橡木加工成高档筷子800箱,单箱不含税售价180元,本月两种型号的筷子全部销售给某贸易公司
老师你好,我是做成本会计的,最近入职一家公司,这家公司刚成立不久(大概一年时间),是工业企业,目前这家公司的账目比较乱,之前没有成本会计,之前成本核算非常简单,现在老板招我进来,想做精准成本核算,但我发现,这家公司想做精准成本核算比较困难,原因有以下几点:1、公司的生产操作系统不完善,没有生产模块,很多关于生产的数据不准确。生产又没有做准确的生产数据记录。2、目前公司没有成熟的成本核算方法,目前都是我和全盘会计在摸着石头过河,商量怎么做成本,因为我进入公司不久,很多都听全盘会计的建议。没有一套成熟的成本核算流程。 3、内部管理不规范。 这样的公司还有必要继续呆下去吗?
老师,法人可以没有工资吗
老师,个人股权转让,可以自己在个税系统申报吗?还是要由公司在客户端申报?
请问,股权转让中,这一项是什么?是从公司系统中拉出还是个人申报app中拉出:9、 《分类所得个人所得税代扣代缴申报表》《个人股东股权转让信息表》(个税申报系统中导出)
老师,这个属于虚开发票吗
请问纳税信用等级评定,是算从今年1.1-12.31号吗?但是今年1月是报去年12月的税,那岂不是是从去年12月到今年11月的报税
前期外账是代账公司做的,现在要内账外账合并怎么做
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,你改好了吗?
老师好,人力资源行业发票备注栏差额征税是必须体现的吗
你好老师,生产企业,我想做一套账,就是有个问题,你说原材料进来了对方没开票,暂估库存商品吗,那应付账款的供应商也是做一个综合的暂估付款数吗?excel里登记明细,然后来票了冲会原来的重新做吗?
虚暂估的成本,公司只愿意汇算时候交税。正常是要到了12月要全部冲掉吧?正常1月交税。但是要是到了6月才交税,怎么处理账务
老师好,开办费是一级科目还是(管理费用)下面的二级科目?请教一下相关会计科目?
您好,开办费是一级科目