是的,就是那样子的哈。

老师,我们上年亏损,今年盈利需要缴纳所得税,今天盈利需要缴纳的所得税,是不是可以弥补上年亏损,是今年结束进行汇算清缴的时候弥补?还是每个季度申报所得税得时候弥补?
第一季度有点盈利,所以在做所得税申报表时涉及有预缴所得税款,但是以前年度有弥补亏损,所得税申报表里面的可弥补亏损方框里为何填不了数据呢?需要怎么操作可以填写弥补亏损的数据呢
报完22年汇算清缴 有弥补亏损是-52235.36 23年一季度报季度企业所得税申报表的时候 弥补以前年度亏损 可以用填52059.89 吗? 还剩下175.47没有弥补
老师您好,单位之前一直亏损,2023年第四季度开始盈利,2022年已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表,2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时,“减:弥补以前年度亏损”那一行会带出可以弥补的金额吗?
2023年亏损,2024年5月做完汇算清缴,半年度是盈利的,报二季度所得税时,可以使用23年的为弥补亏损吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗