你单位儿给他做过工资或者劳务费吗?如果没有的话,不可以的。外面的职工属于招待费。

老师您好,我们是影视公司签订一些职员服务合同(和职员对方公司签订,指定其为我们服务),我们可以直接打款给个人报销其差旅费吗
老师,我们是畜牧业,我们送肉的路上的餐费可以进差旅费,差旅费是不是要有差旅费报销单?还是直接做餐旅费就可以
老师您好,我们是影视公司签订一些职员服务合同(和职员对方公司签订,指定其为我们服务),我们可以直接打款给个人报销其差旅费吗
老师 请问 不是公司的员工 他帮我们做事 发生的差旅费能不能报销啊
老师好,股东的员工帮我们做事,差旅费是否可以直接在我们公司给于报销
朴老师,我公司购买旺店通(电商erp)一年的使用费8888元,金额也不是很高,可以直接全计入费用吧?全部记为费用年底企业所得税汇算清缴时不用纳税调整吧?
老师企业股权转让 未分配利润亏损66万,但账面有非流动资产在建工程3600万,股权转让股权转让价格怎么确定?股权转让个税怎么缴纳?
@董孝彬老师,我们系统后台有许多以前年度的进项发票,有费用发票也有进货发票,现在还可以用吗?
老师,2024年我们收到对方开具的20万专票,并且已经全额抵扣了进项,现在他们说是需要跨年红冲10万部分金额发票,请问我们需要具体怎么操作?跨年可以红冲么?账务以及税务处理请详细描述一下谢谢!
公司采购一批设备,分期付款15个月。用A公司名义采购 支付了5个月款,A公司经营一段时间后倒闭,B公司接手用,B公司支付7个月,现在B公司也倒闭了。 问题: 1.B公司是不是只能把这7个月支付设备款作为租赁设备计入? 2.这些设备就还是A公司的吗?因为设备分期款有未确认融资费用要确认,要是算还是A公司的设备,A公司在B公司付的这7期费用里面分期利息费用是不是后期要做调增
老师,咱们个人自己的住宅现在自住不用交房产税,但是如果出租开票就得交房产税是吗?
老师,企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中,实际发生额填那个数字?
老师我新接手了一个公司,发现电子税务局后台有很多没勾选的发票,有一些费用发票还有一些进货的发票,都是23年24年的,我现在还能用吗?
老师,我是一般纳税人,在1月29号收了一张和3月12号收了一张增值税专用进项发票。4月申报一季度的增值税时,因为只有进货。没有销售出去,忘记报增值税时没有抵扣勾选这两张发票。我全部增值税是零申报。这样好像是错的。进项发票没有抵扣勾选,现在还来得及更正吗?
对公钱包兑回至结算户(存银行)和结算户兑出至对公钱包(充钱包)是什么意思
没做过工资和劳务费,但是外公司员工确实是给本公司做事的
你好,那就做招待费里面的 只有单位职工出差的才是差旅费。
但是差旅费不能全额扣除
差旅费可以全部抵扣呀, 招待费不允许全部抵扣。这个没办法。
打错,招待费不能全额抵扣
不可以的,它是有扣除比例。