清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师你好!固定资产由股东代付,账务怎么处理啊
老师,固定资产售后回租账务处理怎么做好
老师你好!请问事业单位固定资产处置怎么进行账务处理啊?
你好,固定资产一次性扣除的怎么做账务处理
老师好,固定资产出售了,怎么做账务处理?
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元。老师,我不明白后面3年年末20万元的计算。
小规模纳税人,25年10-12月申报增值税申报表时,无票收入,税率报了3个点,怎么办?
老师,商贸企业,成本发生额都能抵扣吗?最多抵扣销售额的百分之多少?
最餐饮服务的,进项票如何解决?买菜是个人提供的
个体户在国税网上怎么查是否是征收查账
个体查账征收,开票不含税收入33万,需要交多少经营所得个税,假设没成本费用
实收资本/股本,比如注册资本100万,实际收到10万,剩余多久需要补上
一个人名下有2个定额征收的个体户,请问一下需要申报多处经营表吗?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,平时我公司可以要求云仓盘点吗?云仓自己盘,我公司人不过去可以吗?
现在个体户也要建账吗?税务打来电话。但有的个体没有接到电话
老师是这样,这个固定资产是分期购买, 卖的时候,分期还未还完,顾客给了一部分款,剩余部分按20个月还清, 这个怎么做账务处理?
一样的,把账面有余额的科目冲平
老师你好, 借,固定资产清理 17245 累计折旧78375 贷,固定资产 250800 借,银行存款,25000 其他应收款120000 营业外收入 27245 贷,固定资产清理172425 这样做对吗老师?我这是内账
内账跟外账一样,有销售收入还是的考虑销售的增值税,因为那个也是得交税。除非外账没做那个资产
老师,你好,固定资产清理那里写错了,应该是172425
我问你这样做对吗, 外账有外账的会计再做
不对的,内账做账也要考虑税的问题,因为要保证做账真实,不然就失去内账的意义了