清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
老师您好,处理固定资产账务怎么处理?
老师你好!固定资产由股东代付,账务怎么处理啊
老师,固定资产售后回租账务处理怎么做好
你好,固定资产一次性扣除的怎么做账务处理
老师好,固定资产出售了,怎么做账务处理?
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
老师是这样,这个固定资产是分期购买, 卖的时候,分期还未还完,顾客给了一部分款,剩余部分按20个月还清, 这个怎么做账务处理?
一样的,把账面有余额的科目冲平
老师你好, 借,固定资产清理 17245 累计折旧78375 贷,固定资产 250800 借,银行存款,25000 其他应收款120000 营业外收入 27245 贷,固定资产清理172425 这样做对吗老师?我这是内账
内账跟外账一样,有销售收入还是的考虑销售的增值税,因为那个也是得交税。除非外账没做那个资产
老师,你好,固定资产清理那里写错了,应该是172425
我问你这样做对吗, 外账有外账的会计再做
不对的,内账做账也要考虑税的问题,因为要保证做账真实,不然就失去内账的意义了