清理残值 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

老师你好!固定资产由股东代付,账务怎么处理啊
老师,固定资产售后回租账务处理怎么做好
老师你好!请问事业单位固定资产处置怎么进行账务处理啊?
你好,固定资产一次性扣除的怎么做账务处理
老师好,固定资产出售了,怎么做账务处理?
老师 股权转让的分录怎么做
购入水费用交印花税吗?
老师,我想问一下,上个月的专票我都认证完了,这个月他们又红冲重新开了,这个我该怎么做
老师你好,增值税申报未开票收入提交之后显示比对不符,怎么回事?
施工队是个体户,开人工费普票,发放人工费,个体户还用给每个工人申报个税吗?
老师,你好,因为项目距离的原因,如果说我将项目部报销的付款申请书费用报销单以彩打或者是复印的形式打出来,附在凭证后面,但是不使用原件,这样是可以吗?
快递代理公司,面单充值,快递员都要在微信上交钱,这又是什么情况?我们自己会在快递系统里买面单,快递员又在微信上给钱,让我们给他充单号,充多少个。这里面我们公司是不是赚差价?谢谢你了
老师:小规模公司租农户的土地又转租给种植户增值税率是什多少?
老师,26年新注册的公司是不是不用报工商年报?
快递代理公司,中转费是公司的收入还是支出?谢谢你了
老师是这样,这个固定资产是分期购买, 卖的时候,分期还未还完,顾客给了一部分款,剩余部分按20个月还清, 这个怎么做账务处理?
一样的,把账面有余额的科目冲平
老师你好, 借,固定资产清理 17245 累计折旧78375 贷,固定资产 250800 借,银行存款,25000 其他应收款120000 营业外收入 27245 贷,固定资产清理172425 这样做对吗老师?我这是内账
内账跟外账一样,有销售收入还是的考虑销售的增值税,因为那个也是得交税。除非外账没做那个资产
老师,你好,固定资产清理那里写错了,应该是172425
我问你这样做对吗, 外账有外账的会计再做
不对的,内账做账也要考虑税的问题,因为要保证做账真实,不然就失去内账的意义了