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老师你好,处理固定资产,怎么做账务处理

2024-04-08 08:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-08 08:59

清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户2964 追问 2024-04-08 09:29

老师是这样,这个固定资产是分期购买, 卖的时候,分期还未还完,顾客给了一部分款,剩余部分按20个月还清, 这个怎么做账务处理?

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齐红老师 解答 2024-04-08 09:31

一样的,把账面有余额的科目冲平

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快账用户2964 追问 2024-04-08 15:07

老师你好, 借,固定资产清理 17245 累计折旧78375 贷,固定资产 250800 借,银行存款,25000 其他应收款120000 营业外收入 27245 贷,固定资产清理172425 这样做对吗老师?我这是内账

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:09

内账跟外账一样,有销售收入还是的考虑销售的增值税,因为那个也是得交税。除非外账没做那个资产

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快账用户2964 追问 2024-04-08 15:09

老师,你好,固定资产清理那里写错了,应该是172425

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快账用户2964 追问 2024-04-08 15:10

我问你这样做对吗, 外账有外账的会计再做

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齐红老师 解答 2024-04-08 15:14

不对的,内账做账也要考虑税的问题,因为要保证做账真实,不然就失去内账的意义了

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清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-04-08
你好,固定资产清理的账务处理是 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款等科目   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2024-04-08
同学您好,注销固定资产,将固定资产的账面价值转入固定资产清理,即将固定资产原值、持有期间的累计折旧和固定资产减值准备的科目余额全部结转至0,会计分录为: 借:固定资产清理        累计折旧        固定资产减值准备    贷:固定资产
2021-06-01
你好 借:固定资产清理 , 累计折旧  , 贷:固定资产 借:银行存款   ,贷:固定资产清理 , 应交税费—应交增值税   借:资产处置损益 ,  贷:固定资产清理(或相反分录)
2020-10-23
您好!这个已经计提完了,继续使用就好,不需要单独做分录
2022-03-09
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