您好,有个办法解决,我们在发放时再申报,把员工的入职日期写他实际入职那个月,这样他能扣的5000元/月,就是从那个月起算的,我们账上只管先计提工资,不申报,申报工资时把这个计提红冲,再按实际申报工资做分录

1月份工资,2月份发放,3月份申报个税扣缴税款,在计算1月工资时是根据预算出来的个税金额,但2月实际发放时因为某些原因没有发放这个员工的工作,3月申报就不能申报这个没发放员工工资对吗?这样账上就会有差额,每月申报、核算时都要去核对这个数?
老师,您好例如8月报的7月的个税,但7月实际发放的是6月的工资,所以8月报税是按实际发放的6月工资申报吗?因为我这边两个代账会计处理方式不一样,一个按实发工资申报个税,一个是按工资表报个税(不管发没发),所以把的整晕了
老师,之前每个月都给员工申报了工资,也交了个税,但是公司业绩不好工资实际没发,现在员工离职了,去申诉了,然后我把工资更正申报为0,但是之前申报工资交了个税这个怎么处理呢?
老师好,我们公司工资都是隔一个月才发放,比如说9月的工资到11月份发放,10月的工资到12月份发放,但是个税申报时,10月申报了工资所属期9月的工资,但是实际9月工资到11月份发放的,11月的时候申报了10月的工资,我现在想给调整过来按照工资发放期作为个税申报的税款所属期,好调整吗?怎么调整?是不是在12月发放10月工资时,12月和下一年度1月的个税申报全部零申报,1月发放上年度11月的工资,等到2月个税申报时,填写税款所属期1就可以了
老师,我们是建筑公司,员工工资不能准时发放,之前的会计申报个税的时候都按当月工资表全部申报了,但是两三个月后才给员工发工资,现在有个问题是实际发放工资的时候某些员工因为这样那样的原因,不发工资了,相当于个税申报了,但是工资实际不给发了,那这种情况我要怎么调整?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,问题是已经全额申报了个税,而且从去年开始就这样申报了
您好,可以更正申报的,只不过要退税的话,要去税务大厅办理 需要去税务大厅办理退税:营业执照,公章 ,2次申报总表,完税凭证,经办人身份证。
老师,不发工资零申报工资的话,那社保那能填数吗?社保我们是正常按月缴纳的
哦哦,那工资就申报个人承担社保这部分,