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你好老师,我们是小规模企业,第一季度开了两张发票,一张篮字发票,税率3%,专票,不含税金额37689.31元+税额1130.69元,合计金额38820元。一张红字发票,税率1%,专票,不含税金额38435.64元+税额384.36元。合计金额38820,请问增值税申报表那里怎么填?

2024-04-08 11:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-08 11:08

合并之后,专票的差额填在第二栏专用发票那里

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齐红老师 解答 2024-04-08 11:08

填征收率3%。对应第二栏专用发票那里

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快账用户6059 追问 2024-04-08 11:23

但是本期应纳税额显示负数,-22.39元,不对呀

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齐红老师 解答 2024-04-08 11:31

这种情况是因为你的专票红冲超过你本季度开具的发票金额了,出现负数的情况就要去大厅处理

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快账用户6059 追问 2024-04-08 11:32

自己申报不了是吧?

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齐红老师 解答 2024-04-08 11:38

负数自己是提交不了

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相关问题讨论
合并之后,专票的差额填在第二栏专用发票那里
2024-04-08
你好;  只有专票部分 ;没有普票部分吗 ? 那你合计金额不超过30万;专票部分写1栏次和2栏次的  
2023-04-04
同学你好 tain写百分之三的那栏然后在填写减免的百分之二
2023-04-06
您好 正数 负数抵消后 销售额为0 不需要缴纳增值税
2021-10-06
同学,你好,主表里有个减征额,新表是18行,这里把减的两个点写了,同时填写减免明细表本期发生,本期抵减都是这个数就行了
2022-01-06
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