同学你好 这个要补申报的
老师,10月和11月漏报个税了,而且超过5000了,是不是要更正申报,过了征期还可以更正申报么,如果不更正申报可以在12月份一起报3个月的工资额么,就是比如10月份工资3000.11月份4000.我在12月申报的时候可不可以把3个月的工资数加一起申报,例如申报10000.然后减去15000的费用呢
老师 我1月份的工资申报了 2月份的也申报了 但是领导又说1月份的有差了两个人没有申报 要给他补上去 但是我更正申报了以后系统显示的已经申报的月份不能增加人数 怎么办呢 是不是非得去大厅申报呢
老师,我更正申报21年的工资,有几个人,期中一个人是4月份有工资后面5-12月都没有工资,我就在4月份填金额,5-12月填0就行了吧?还有一个员工4月份没有,5月份增加人员,4月份可要体现这个员工0申报,因为这几个全部是新增加的,要去税务局一次更正申报,没法减员的?
8月份到现在都有发工资,但是公司做个税申报的时候只申报了一个人其它人都没有申报个税,每个员工都是每个月的工资都没有超过5000元的,现在能不能在申报11月份个税的时候把之前没有申报个税的人员补在11月份的工资一起累计申报个税?不更正申报,直接放11月份累计申报会怎么样
老师,新公司,小规模劳务公司,五月份申请的税务登记,当时是忘了申报个税,上个月在大厅补申报的按零申报报的,现在申报12月份出现了这个框框,我在统计查询里看申报记录,显示5月在大厅申报,请问这个提示要我更正,我该怎么操作?
老师您好 我们的工资构成改为基本工资 误餐补助 高温补助 困难补助 劳保补助交通补助 请问这些补助怎样做账 计入到职工福利费还是应付职工薪酬工资呢
老师,给予员工现金300元奖励,这个账怎么做?需要发票吗?
erp系统,外币收款单跨月发现汇率有问题,单据已核销,外币余额为0人民币还有汇率差额,怎么跨月调整
老师有和总部的对账款,2-6月应收12790.86加上7月对账开票代收款65927.34-税费1977.82+订单提成396.3-应付加工费14706=合计应收62430.68元,已经收款怎么写分录
老师,现在第三方可以为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可么?
请问老师预缴后次月申报 是负数对吗?
收到的业务往来款和货款什么区别
老师,现在第三方可为企业做知识产权实缴,这种情况税务局认可吗?
老师,我再DeepSeek 询问的关于周转材料的只是,有这么一句是什么意思?是指购进周转材料,就算是取得专票,也不能进项抵扣吗? 我只要是项目工程施工购买的钻头和泥浆分离器,这些是归入固定资产还是周转材料还是低值易耗品呢?
增加资产处置损益科目,从财务系统的哪个位置增加呢?
需要怎么补?
去税局大厅就可以了