是的,只能去大厅申报了哈
我1月更正就某个人的工资做了变更。但是后面月份都没有申报她的个税了还需要去逐月去更正申报吗
老师,我在税务大厅更正申报了2月份个税,后来发现2月的一个劳务费数据大厅没有导进去(申报表里有,但是没有导进去),产生了退税。 我现在应该下月再去更正申报,还是直接把劳务费申报在8月份呢?
老师 我1月份的工资申报了 2月份的也申报了 但是领导又说1月份的有差了两个人没有申报 要给他补上去 但是我更正申报了以后系统显示的已经申报的月份不能增加人数 怎么办呢 是不是非得去大厅申报呢
5月注册的执照,5月做了税务报道,所以5月应该申报个税,但是当期没有申报。只申报了6-10月的。现在该怎么补在个税系统补5月的呢?我试了全部更正申报,并且入职日期也改成了5月份,还是申报失败(显示10月已申报,请到大厅处理)
老师,1和2月份工资发放了,忘记报个别人的个税所得税,是在4月份的时候新增上去一起把1.2.3.月份工资一起填总和申报行吗?有些会计又说更正申报,更正申报是提示要去大厅申报,这个要怎么操作?
老师,是不是汽车行业的每个月要缴纳的增值税是,销项税减去进项税,这个进项就是,卖出去那台车对应的所有的的进项税,不包括,开进来的,其他的专票进项税?
独资公司公户上的钱平凡的打在法人的个户上进货时又打在公户这十样′合法吗?
老师您好,我们是新成立二手车交易市场,比如今天代开了10张二手车交易发票,收取了10笔服务费,我是做一笔分录就可以,还是需要每一张发票做对应的一笔分录,还有一个问题是,他们说服务费没有给开发票做无票收入会有风险,那我是不是不管人家要不要发票都把服务费的发票开出来
老师,卖汽车的难道每个月只有车的进项发票可以抵扣吗?还有啥发票可以抵扣进项吗?费用发票可以吗?
这个是做账借方银行存款,贷方是什么啊
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
嗯 老师是这种情况 1月份需要补申报的那两个人在2月份也有申报 但是1月份申报了以后 他的收入是要交个税的 这样的话他的累计收入和累计扣除累计到2月份的时候他又不用交那么多个税 但是2月份他已经交了 像这种情况怎么办呢
没事的,只是平时预交,年末还要汇算的哈。交了多少个税就扣他多少工资