你好,主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你一年能抵扣多少?这个月需要缴纳的增值税是多少?
全额事业单位按照小规模纳税人申报税务,增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写?
请问一下5月份金税盘服务费265元,我在6月申报时填写了附表4里的本期发生额265,本期应抵减额265,本期实际抵减265。 在减免税申报表选择专用设备低减里本期发生额265,本期应低减税额265,本期实际低减税额265。 在增值税申报表里没有看到265元,是怎么原因呢
建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
未达起征点: 1、增值税减免税申报明细表里的减按1%的数据不填会提示比对不通过,但是也可以点击下一步进行申报,这样还有必要填吗? 2、增值税减免税申报明细表怎么填,本期发生额是填不含税销售金额的2%,本期应抵减税额和期末余额自动带出,那本期实际抵减税额如何填,还需要填吗
老师您好 小规模申报的那个增值税减免税申报明细表,那个减免选择代码小规模减按1%的这个 那个期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额 都怎么填的啊?我不会?可以告诉我一下吗?
行政单位职工去异地参加全市行业协会商会党组织书记和党务工作者培训班的往返交通费和市内交通费能在两新党建组织工作经费中列支吗?
老师你好!公司劳务公司没有资质接了个劳务项目,现在税务在问公司资质这个问题,而且系统预警就是只对一个公司开票,目前也只有一个劳务的业务,怎样向他们解释这个问题
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
资产可收回金额为什么与资产预计未来现金流量的现值有关?公允价值减去处置费用的净资产收回,那么未来现金流量为什么不减去现金流出?这样分别包含未消耗和消耗利益、计量不同的两个主体来做判断是否公允?
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
我们能享受这个政策的时间从23年11月开始,之前没享受过,那本期应抵减税额是填5个月能抵扣的总数吗?然后本期发生额填这次要交的增值税是吗?
这个不能跨年 只能填写当年
本期发生额你可以填写一年的实际抵扣金额和主表。这里填写你需要抵扣的。
哦,那本期应抵减额填按政策应该能抵多少,本期发生额就是这次要交的增值税金额,期初余额无数据,对吗?
可以的,可以这么做的。
好的,如果本期实际抵减额小于应抵减额,这个差额部分可以结转到下个季度继续抵减吗?
到年底没抵完的可以抵所得税,如果还有剩就不能结转到下年了是吗
可以 下一个季度的可以
嗯嗯,下季度申报时期初余额就可以写这次没抵完的余额部分,对吧?
是的对的是的对的。