你好,主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额,你一年能抵扣多少?这个月需要缴纳的增值税是多少?

建筑施工企业一般纳税人,在异地已经预缴纳2%增值税2160元,当月进项大于销项,不需要交税。现在填8月增值税申报表,有个表是税额抵减情况表应该怎么填写?本期发生额2160,本期应抵减2160,本期实际抵减0,期末余额2160,这样填对吗?
老师,我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费,可凭技术维护服务单位开具的发票,在增值税应纳税额中全额抵减,不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减,请您及时申报抵减。具体操作如下:小规模纳税人第一步:先填写《减免税明细表》,在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填报抵减金额。第二步:将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。,我的季度申报的吗,如何操作
未达起征点: 1、增值税减免税申报明细表里的减按1%的数据不填会提示比对不通过,但是也可以点击下一步进行申报,这样还有必要填吗? 2、增值税减免税申报明细表怎么填,本期发生额是填不含税销售金额的2%,本期应抵减税额和期末余额自动带出,那本期实际抵减税额如何填,还需要填吗
老师您好 小规模申报的那个增值税减免税申报明细表,那个减免选择代码小规模减按1%的这个 那个期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额 都怎么填的啊?我不会?可以告诉我一下吗?
您好,请问享受企业招用重点群体抵免增值税的优惠政策,增值税申报表具体应该怎么填写?只需要在减免税申报明细表里填数据是吗?期初余额,本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额这几项分别应该怎么填?谢谢!
老师,我司劳务公司税管员打电话说,25年所得税工资薪金与个税申报不符。请问这个数据不相符应该是正常的吧。
老师,我们想从内蒙古赤峰市的地址变更到内蒙古林西县怎么走流程?
公司每个月只发九百的多的劳务费,能直接用收据入账企业所得税吗,还需要对方开发票吗
老师好,怎么接受授权呢?是不是在电子税局,电脑上,自然人,待授权,扫脸,谢谢
老师好,在电子税务局怎么确认授权?自然人,谢谢
一直没登记税务,准备登记税务股转行的通吗,会不会卡死的
5月14号注册的公司,6月报个税。但是5月没发工资,是不是0申报就填法人一个人就可以了,日期就填营业执照发放日期
老师,如果今年11月份想考税务师的话,和中级相关的有哪几科?最好搭配哪几科考?有好的建议吗?
老师你好,请教一下,我们厂2025年交的印花税是不含税销售额,已经交啦,但是购进发票没有算进去,今天税管员给我说,叫我更正申报印花税把购进发票算进去申报,请问老师,怎么更正申报印花税,2025年一年购进印花税177万,在那个季度印花税更正呀?急急
公司处置自己公司使用过的二手车,如果按26年新政策含税价 ÷(1+2%)*2%的话,而不是 ÷(1+3%)*2%的话,那单位能开出2%税率的发票吗?
我们能享受这个政策的时间从23年11月开始,之前没享受过,那本期应抵减税额是填5个月能抵扣的总数吗?然后本期发生额填这次要交的增值税是吗?
这个不能跨年 只能填写当年
本期发生额你可以填写一年的实际抵扣金额和主表。这里填写你需要抵扣的。
哦,那本期应抵减额填按政策应该能抵多少,本期发生额就是这次要交的增值税金额,期初余额无数据,对吗?
可以的,可以这么做的。
好的,如果本期实际抵减额小于应抵减额,这个差额部分可以结转到下个季度继续抵减吗?
到年底没抵完的可以抵所得税,如果还有剩就不能结转到下年了是吗
可以 下一个季度的可以
嗯嗯,下季度申报时期初余额就可以写这次没抵完的余额部分,对吧?
是的对的是的对的。