个税手续费返还按规定应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列,因此要计入其他收益。

老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
企业所得税汇算清缴,期间费用明细表,我发现自己账套设置的二级科目跟这个需要填写的明细报表的不一致,有些内容我有但是表内没有,我应该怎么处理???
.本企业全年实现的利润总额为360000元,按25%计算应交纳的所得税额为90000元。要求:(一)编制该企业上述经济业务的会计分录。除“应交税费”科目以外,其他科目可以不写明细科目。(二)请你为该企业选择一种账务处理程序,并且简要说明理由。(三)月末该企业银行存款的账面余额为41500元,而其开户银行发来对账单上的余额为51200元。请你简要分析原因并且提出处理方案。(四)企业某管理人员提出虚增收入“粉饰”会计报表的建议。请你从会计报表作用、《会计法》及会计人员职业道德三个方面进行论述。
个人所得税返还手续费做营业外收入,二级明细是什么
老师您好!我所在的公司是一般纳税人,从事的是医疗行业,免增值税,规模比较小。有两个问题需要请教您 第一个:因我接手前面的会计账务不久,接近年底了我把账梳理了一遍,发现预付账款和在建工程科目还有接近两百万的借方余额没有转出,我查了后发现是几年前买的资产和装修款没有开发票的原因所以一直挂着账,我想写个情况说明把他转出相应的科目,后续汇算清缴时再做调增处理,不知是否可行,或者有无相关的政策文件能做为支撑 第二个:清查时发现应付账款的科目中有几家供应商已经停止合作2年了,但是账上还有欠着对方的钱挂着账(实际上其实已经付清对方的款了),我也想写个说明由领导审批后转入营业外收入,缴纳企业所得税,这样操作是否合理合法,如果不合规,请问老师有其他办法吗?
老师,请问之前已付款的在税务系统查到对方给我们开发票了,现在本公司销售还没有把发票发给我,请问我要做账冲销吗?还是等销售把发票发我再做账
我们公司是物流公司,之前付给一个物流公司预付款, 之前凭证做了预付账款 ,让他们帮我们运东西, 现在业务拿来付款申请单说 这是明细和收到的发票,现在应该做什么凭证?
老师您好,公司开给抖音平台补贴的开票名称是:现代服务*推广服务费。现在要改成什么税收编码?
老师,我们公司有个员工的卡付款给供应商,供应商要开票给这个个人,开普票,这样对这个员工和公司有什么影响吗
老师好,去年存续的公司,今年5月份注销了,还需要报2025年的工商年报吗?
老师,就是和我们公司合伙做项目的,但是他不是公司员工,然后开票来结账,开工程服务,我看到他完税证明有印花税,我们这边付款方需要交印花税不呀
老师您好,请问一下租入厂房装修配套空调我们已计入固定资产是按月折旧,做账就不用按月摊销费用了吧?
老师,a公司原股东是b公司,现在想转让给c个人,a报表是亏损的,总资产额是176万,所有者权益是9.9万,实收资本是1000万,股权转让协议是200万, 按税局给的资料提到股权转让股,他又要提供负债类科目的凭证及附件的复印件,负责类总合计560万,其中其他应付款老板的就300多万,我需要注意什么呢
亲,两种情况:1、按饭堂的刷卡次数补贴到员工餐卡中,余额不能提现,只能消费,公司和饭堂结算刷卡金额。2、按出勤天数补贴到员工餐卡中,余额能半价提现,公司与饭堂结算刷卡金额。这两种情况要将补贴额放工资里交个税吗
老师 请问数字农人可以办理吗?要怎么办理