你好 要是这样的话,你只能先计提一下3月份的工资
老师,如果我之前都是本月申报上月的工资(就是因为我们是申报时,月初就发上月工资了),所以比如2月就申报了1月工资,3月申报2月工资的。目前今年1月我已经申报了去年12月工资的了,但是今年想改为税务规定的本月申报上上月的工资,比如2月申报12月工资,3月申报1月工资。我想问下我现在2月能零申报(因为去年12月的已经在1月报了),然后调整后3月就可以申报1月的工资,调整回来了吗?
2月底计提了当月4个人的工资,结果3月发工资的时候,漏发了一个人的工资,怎么办? 1.个税能正常报4个人的吗 2.如果4月补发2月3月两个月的,当月超过5千了还需要缴个税吗 3、做账的话,之前计提过了,就先挂着吗
老师,我们12月份工资1月份发放,但是我们之前会计就是1月份就申报了个税,现在我想改正下,我1月份工资2月发,我2月做了零申报,3月准备报可是出来的税不对咋办
3月工资3月底才能算出来,我才能做的了计提3月工资分录,但是18号之前我们就必须得做了1-3月的季报,这可怎么办
老师,请问一下我看到了5月16发放4月工资3万块钱,我现在申报是不是得申报3万?然后做账4月计提分录,5月发放分录就能对上了。要是说假如5月底发放4️分工资,然后就是6月才申报4月的。是这样嘛?能把3万延迟到每个月5000,申报6个月的嘛?
公司从农行转出50万到建行,会计分录两个银行都做凭证吗
录完起初,后面录凭证了,再没有结账的情况下可以再录起初吗?或者反结账录起初可以吗
老师内账分红可以直接做借未分配利润贷银行存款吗
老师,录完起初后面做凭证了,还可以加起初吗
老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗
销售农机机械产品免税,但是开专票免税吗
老师,中途5月接账只有银行存款余额1000和应收账款余额500,建账的时候是把数据录入5月起初还是年初啊
老师好,问下工会会费计提也是按照应发工资金额的0.5%计提?
请问老师房地产开发企业竣工后将开发成本结转至开发产品后,那后续又增加了一些开发成本,那这个单位成本产生变化,要如何调整之前月份结转的成本
老师您好,请问一下四月减资完成是股东撤资所有者权益是正数需要给自然人股东分红,五月给他申报个税,是不是就需要用四月的财务报表了?
根据之前月份工资预估一个数
计提无形资产摊销的分录是 借:管理费用-无形资产摊销 贷:累计摊销 吗?
对的,无形资产计提摊销是这样做
安装劳务公司的给安装工人的工资咋做分录呢
借:主营业务成本 贷:银行存款
那收到乙方给的劳务结算款怎么入账呢
借:银行贷款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
劳务公司提供的成本就是人工,但人工成本都没有进项发票,那增值税岂不是要交很多?
还有就是如果我把工资都计入到管理费用里面不放到成本里会带来什么问题呢,如果没有收入的情况下
劳务公司提供的成本就是人工,但人工成本都没有进项发票,那增值税岂不是要交很多?:是的 还有就是如果我把工资都计入到管理费用里面不放到成本里会带来什么问题呢,如果没有收入的情况下:那就费用虚多,成本少了,你的损益是一样的
会计账务上计提工资和税务上申报工资必须是一致的吗