你好,是的需要给餐饮公司开票;餐饮公司如果销售设备的情况下,需要变更经营范围

老师,我今天因为公司项目合作,我送同事出差开的发票给建筑工程的公司,他们说餐票是不要的,他们也不做差旅费里的餐饮。这是为什么??员工出差肯定要吃饭的呢?说餐饮容易引起国税问题,申报也要调整。那没有餐饮发生,我觉得更不不合理一个公
老师晚上好!我们是个从事餐饮和物业管理的国有企业,近期已不再从事餐饮经营,遗留下一些餐饮设备和设施,企业想把这些闲置固定资产出售给一家餐饮公司,怎么做比较稳妥呢?
我们是一家餐饮公司,接手其他公司的餐饮设备,需要对方开什么项目的发票? 合同上写的是餐饮发票,这个合规吗?
老师你好,A公司是生产厨房设备的,B公司是做餐饮培训的,两个公司是同一家,他们的业务模式是购买设备送餐饮培训,但是是两个会计主体,如果款项都到A公司,那么作为餐饮培训公司没有收入,成本就倒挂了,这个要咋处理
老师你好,我们现在有两个公司,一个是设备公司,一个餐饮公司,现在他们两个签合同,就是设备公司给餐饮公司供货,然后餐饮公司对外销售设备,这个设备公司是不是需要给餐饮公司开发票?餐饮公司的增值税申报表只有服务列,是不是还要去变更经营范围
购买原材料价款是4551.98,税款是45.54,价税合计是4597.50,银行存款支付了4643(包含了增值税部分),这个分录怎么写?是一张普通发票
您好,借:原材料4597.5 借:其他应收款 贷:银行存款4643 为什么支付的钱和发票金额不一致的?
额外承担了增值税部分,是不是差额计营业外支出,所得税不能税前扣除,要调增
您好,是的,计入到营业外支出借款
如果作为购买方收客户额外承担的增值税是咋整分录
您好,借:原材料4597.5 借:营业外支出 贷:银行存款4643
如果作为购买方收客户额外承担的增值税是咋整分录
您好,就是我发给你的分录的嗯。
您好,对方承担,就没有营业外支出。不需要入账到营业外支出
哈哈 ,写错了,是销售方,是不是应该把额外收的增值税做营业外收入
您好,是的,是这样理解的
如果合同约定的价款是不含税价格,卖方支付的增值税,在销售方就正常做账对吗
您好,是的,是这样理解的
好的,谢谢老师
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。