您好,我们的操作不对,抵扣模块下全额认证,然后出口部分的转出就行了

老师,我们是外贸公司,有张发票本来用于退税的,后来操作错了,勾选抵扣了,然后这个月又开了红字信息表,对方给我们重开了一张发票,原来那张发票就要进项转出了吧,进项转出应该是下个月报增值税去填的吧
老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
我想问下,像外贸企业,没有国内的销售业务,都是出口的,然后开的销项也是0税发票,但是会有一些进项发票,然后这部分发票,在勾选的时候,是勾选不抵扣,还是抵扣然后在转出会好了,比如一些租金发票,
您好,增值税进项发票在认证平台上能够查到并且已经勾选抵扣了,但是这张发票没有回来因此一直也没有在做凭证时录入进项税。需要把这张认证了的进项税转出吗?
同一张发票 既有内销又有出口 然后那张发票我已经勾选了出口并且出口那部分我已经成功退税下来了, 然后 我还能怎么把这张发票转出来 做抵扣勾选吗
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
哪个操作错误了啊老师,是抵扣全额勾选是吧,然后出口部分转出不能抵扣,退税还用退吗
您好,我们是生产企业吧,是全额抵后,增值税附表二 把出口部分进项转出,这是计算的 出口货物离岸价*外汇人民币牌价*(出口货物征税率-出口货物退税率) 免抵退税不予免征和抵扣的税额: 借:主营业务成本 - 外销成本 贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出
谢谢老师
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!
老师我看咱们学堂讲的出口退税的课,有一个词没明白,进料加工生产取得进项,印刷品出口,进料的进项能抵扣吗?如果也有内销可以抵扣内销吗
您好,生产企业可以的 进料加工是出口退税业务,按照现行税法规定,对于生产型出口企业以进料加工贸易方式出口的货物实行“免抵退税”政策,外贸企业实行“免退税”政策。
印刷品是免税我看,那进料的进项就不能抵扣外销的吧,但是可以抵扣内销的部分对吧。就是不能退税了 是这个意思吧
您好,如果进料有用于内销才能抵哈,全部是出口免税不能抵的
那明白了 就不牵扯退税一说了如果是免税出口的话。有内销才能抵扣 没有内销全部在勾选时就选择不抵扣勾选就行了对吧 不用在做进项税额转出了 是吧
您好,是的是的,是这么理解的哦
太感谢老师了
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!