你好,印花税是双方都要交

老师我想请问一下,我们自己修的厂房,出租给别人,我们交的印花税应该是按照什么税目交呢?是财产租赁还是购销合同还是其他的呢
财产租赁印花税是承租人和出租人都交吗,我司厂房出租下家,下家又转租其他家,那是要交第一家出租和第二加家转租吗
老师,我公司为一般纳税人 有不动产用于经营租赁,有门面租赁和住户租赁,就是租几间房子,用于居住,请问门面租赁和住户租赁分别交增值税怎么交,税率多少
老师,您好,请问我公司为一般纳税人,从某企业租入房屋又租给个人,如何缴纳印花税?和出租人签订了租赁合同(是否缴纳印花税?),又和承租人签订租赁合同(是否缴纳印花税),这样两边都缴纳印花税是不是重复缴税了?
老师, 如果一份租赁合同, 承租人变更, 印花税还要再交第二次吗? 事情是这样:小张要租办公室开公司,但是执照还没有下来,所以 小张以自己名义 签订了租赁合同, 交了印花税,后来,小张的执照下来了,把 承租人名字换成了 A公司,请问,此时,承租人由个人变到公司,公司还需不需要 再交一次 印花税 ?个人、公司 分别都需要 交一次 印花税吗?
朴老师 这一笔显示是抖音充值,我在商家抖音后台该在哪里查这笔充值?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,而且线上24年的推广都没有开票,我现在申请开票,我现在重新做24年的账,而且该推广费我也记为销售费用了,并且更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把推广票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该推广费发票就可以作为费用在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?还是该费用我不能计提,应该要暂估费用才能在更正24年所得税汇算清缴时税前扣除?
两个问题: 1.请问企业所得税汇算清缴,小微企业,应纳税所得额在(200几十万)-300万之间属于临界点,200几十万具体是多少呢?会引起税务关注么。会让企业写说明还是让企业自查呢? 2.退税金额无论大小都要写说明么?还是退税超过多少钱才写说明呢?
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老师,请问银行流水没写用途,只能挂账,也不知道是啥业务,用途就是写的转取,有没关系?
老师,请问下,卷烟在生产环节缴纳消费税,在批发环节还要交,说的啥意思?
报关单是2月,汇率是选择2月1日的美元汇率吗?2月1日是周日,所以选择是1月30日工作日汇率吗
请问老师,5月4号增加了子女扣除项目,之前大概是没更新好1-4月都没扣,这个是从几月开始能扣?
中级证掉了,可以补办吗?或是现在有电子版的吗?21年考的
董孝彬老师,我公司24年和25年的账是代理记账做的,我26年入职我公司,老板让我理24年和25年的账(重新做账),24年和25年的账我已经重新做完了,并且之前做错的我也更正申报税费了。代理记账的合同今年5月到期,我现在接回来需要注意什么?代理记账的电子账套和凭证我其实都可以不要了,因为我自己重新做了,那还有别的东西需要从代理记帐处拿回来吗?