你好,属于你单位的主营业务收入。
1、文艺演出单位,是计入主营业务成本; 2、公司自己年后,计入福利费用, 3、要是工会支付的话,计入工会自己的账目,职工活动支出。 年会的例子可以看下,我觉得这个老师的比较全: A企业今年年会中,租赁场地花费了21 000元,开具会务费发票;餐费45 000元,开具会务费发票;准备了10台空调作为年会的奖品,共计20 000元,个人所得税由公司代为承担。则,小王公司财务处理如下: 计算员工应缴的个人所得税: 应付税款=20 000×20%=4 000(元)。 编制跨级分录如下: 借:管理费用-会议费 21 000, 管理费用-业务招待费45 000, 管理费用-职工福利费20 000, 营业外支出-代缴个税4 000, 贷:银行存款90 000。 个人所得税直接20000乘20%是为什么
老师,简单和您介绍一下公司的业务模式:公司去基地采购小牛,大概10000元一只,拿回公司当地的农户手里,委托农户代养(喂养过程的各种饲料费用农户承担,等到牛12个月后出栏的时候按照增重部分每公斤24元结算),同时我们有线上平台,客户可以交17000认养一头小牛,并且承诺小牛在12个月后能出栏销售,期间会给客户1190元收益,通过每个月往客户账户打99.17元的方式来实现,牛出栏公司收到客户指令卖掉,三天之内会把原来的17000退给客户!如果牛超过了1200斤,超出部分我们会以每公斤35.6元和客户对半分收益,以下是我的问题: 1、收到的17000元应该计入什么科目呢 2、期间每个月给客户打的99.17应该计入什么科目 3、委托农户代养结算的金额应该计入什么科目 4、公司应该计入主营业务收入的应该是那一部分呢
2022年2月;入市计机构对八公司2021年度财务收文进行重计。 市计人员在对M公司内家拉制调查修讯:销售主管南批信用额度:销我游了项大收放。发政游门负改不具发票:应收账救记录人员负页奇送对账 単。 2)2021年3月,M 公司销售给容广区一批产品,价值 500万元,按销售 合同约定,如果客户区在30天内付款可享受1.5%的折扣。 C,南计人员市查M 公司销售明细账时,发现:没收客户逾期末退回包装 物的押金3万元,销售部门员工工资 40万元,产品广告费 120万元,客广购买价值 60 万元的产品后发现质量不合格,M 公司同意给客户 15%的销售折让。 要求:根据案例回答下列向題 (1) 资料 (1)中,M公司违反内部控制的哪些职责分工? (2)资料(2)中,南计人员认为M 公司应确认的营业收入是多少? (3)资料(3)中,审计人员认为不应当计入的销售费用项目有哪些
请问一下我们的收入就是佣金,在酒店举行的拍卖会活动,产生一些费用麻烦您帮我看看做到那里,1.公司承担的报销的司机(非员工)拉货去外地的住宿费,2.我们客户来参加拍卖会给客户承担的住宿费餐费3.网络平台工作人员派遣来帮忙的飞机票住宿费餐费,是做到成本还是期间费用,二级科目三级什么,
旅游公司内账,公司举办活动餐费是15元/人,如果客户没有按时到公司参加活动,还用了餐,客户用餐的这个费用由业务员承担3元/人,公司承担12元/人,那公司收到业务员这3元的钱计入什么科目呢
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
老师好,建筑行业小规模纳税人扣除分包款的适用条件;简易计税必须采用3%的税率吗?如果开1%的发票,是不是就不适用简易计税?