1.公司承担的报销的司机(非员工)拉货去外地的住宿费: 2.客户来参加拍卖会,公司为客户承担的住宿费餐费: 3.网络平台工作人员派遣来帮忙的飞机票住宿费餐费:

请问一下我们的收入就是佣金,在酒店举行的拍卖会活动,产生一些费用麻烦您帮我看看做到那里,1.公司承担的报销的司机(非员工)拉货去外地的住宿费,2.我们客户来参加拍卖会给客户承担的住宿费餐费3.网络平台工作人员派遣来帮忙的飞机票住宿费餐费,是做到成本还是期间费用,二级科目三级什么,
老师,请问一下公司是一般纳税人,公司在酒店举行3天拍卖会,拍卖期间来参加拍卖会的客户住宿费公司承担的,还有网络同步拍卖,网络工作人员在拍卖会期间的住宿费也是公司承担的,请问我可以做到销售费用-拍卖会费用吗,进项税能抵扣吗,企业所得说能全额扣除吗
请问一下老师,我们是一般纳税人拍卖公司,开了拍卖会,2天展览1天拍卖,这3天发生的酒店场地费(展租费),搭建费,来参观的和拍卖的客户住宿费,工作人员和客户的餐费(混合)怎么做账呢,做到销售费用的那个二级科目,专票能抵扣进项税吗,企业所得说能全额扣除吗
店里的猫猫以及猫猫的猫粮 做什么科目呢
老师,税务平台已经勾选一项业务的进项税额是150元,但是销项税额只有50元,那么余下的100元进项税额,记账怎么处理
增值税是按收入还是按开发票的金额来交的,这里有点混
小规模纳税人,不开票收入填写在哪个位置
老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
是的,计入那里,可以全额税前扣除吗
有发票就可以的哦
有发票,是做到那里呢,麻烦帮我弄一下分录
借主营业务成本 贷银行存款 借销售费用招待费 贷银行存款
可以全额抵扣吗,那个做主营业务成本里啊那个做销售费用
招待费的专票不能抵扣
不是的,是说那个做主营业务成本里啊那个做销售费用,做到主营业务成本里可以税前扣除吗
这个可以的哦 计入主营业务成本就可以了
2个里那些可以计入主营业务成本,可以全额税前扣除
3个里面那些
同学你好 是的 招待费的不能抵扣
你不是说做主营业务成本里吗这个是那个做到这里,可以全额税前扣除吗
是的 计入成本就可以税前扣除
那个是计入成本,可以全额税前扣除的, 有3个,您说清楚一下
1.计入成本 2.计入费用 3.3.计入费用 4.2和3都不能抵扣,不能全额税前扣除
那请问一下老师这些发票开专票可以抵扣销项税吗一般纳税人
同学你好 第一个可以抵扣 2和3不能、 我上面说了
住宿费和飞机票出租车票都不能抵扣吗
对的 都不能抵扣的哦