数控设备这个抵扣可以全额抵扣他和增值税那个进项抵扣不一样。

老师,我们是一般纳税人,现在对方叫别人给我们开了1个点的专票,我是一般纳税人可以抵扣吗?可以用的话那我就只能抵扣一个点,开出去的话我就要按9或者13开吧?差的就要我自己交税?如果跟他收税点?我要收几个?
请问,我们挂靠了一家一般纳税人,他开给甲方的是9%的票,也要求我们开专票,但是我们是小规模,只能开出3%的,可是我们可以开自产苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣吗,可是还要收我们3%,她说她们要多交企业所得税,我不明白虽然是普票但是也按9%扣除抵扣了,为什么还要多交3%
老师,有个问题想请教您一下,我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人,现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司,然后我们再给一部分给检测公司,检测公司给我们开专票,还有一部分要给医院,医院给我们开的发票是什么门诊收据,检测公司的专票我们可以抵扣,但是医院的这个收据我以前没见过,不知道能不能抵扣,金额还比较大,要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多?我们可以开1000万的普票给政府,这个已经询问了,政府可以不要专票。
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
老师我们公司给别人开了,就是他们当时说要开普票就开过了,但是这个公司他现在就升为一般纳税人,需要专票,那这个怎么解决?他那边说可以,就是个户,就是把我们把公户的款转给他,他打进个户,这样行不行?
请问老师,去年有一笔费用忘记记进去了,那我不计提到今年,可以算到去年吗?费用?
老师,请问一下,我从二房东租了一个门面租金三千五, 二房东租到手是2000,我现在希望二房东给我开票,那她要交多少的税?因为她不愿承担税费,要让我出。我还要交多少税钱呢?
您好老师, 借:库存商品 借:销售费用 借:主营业务成本 借:管理费用 贷:现金 这样多借一贷做一笔分录到一张记账凭证上,可以吗?
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛,请勿重复接单
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛
同属于一个集团公司,其中A公司从外部买入产品卖给B公司,B公司又卖给C公司,但是C公司当月有的计入了库存商品,有的计入了工程施工,还有的计入了主营业务成本,请问实操中编制合并报表时如何抵消呀?
公司工商咋走注销流程?
老师,你好,财务软件里做的是2024年12月31日收的款,资产报表里就会有这笔钱,如果税局查的话,也能查到这笔款是什么时候收的哈?
老师,企业开房租发票,一般纳税人是开5%还是9%的税率
为什么退休人员可以缴纳补充工伤保险?这个有什么用
那个简易计税也能抵扣,就是税控设备那个抵扣。
但是我们是简易计税,只能收普票,他说要抵扣的话只能开专票,那专票我们也不能收吧?
可以收的,这个是税控盘的服务费全额抵扣增值税没问题。
他收我300一年的管理费,那我是抵扣300吗
对的,全额抵扣,按300抵扣对的。
那个广东百望的告诉我只能抵扣280
你好 那20是什么钱 税盘服务费都可以抵的
20应该是增值服务
就不能抵扣了是税盘的服务费能抵扣全额。
没听明白,老师你可以重新讲一遍吗
其他的增值服务不能抵扣,只能抵扣280的服务费。
那如果开在一张发票,开了300的,怎么办?怎么入账呢
就按280抵扣就行。这个是直接填写抵扣不用勾选。