数控设备这个抵扣可以全额抵扣他和增值税那个进项抵扣不一样。

您好,老师。我们公司现在小规模要变成一般纳税人。想请问下在此之前我开票出去的销项对应的进项发票原来是只能收普票现在更改后是要收专票还是普票。比如说今天是8.26,我5.20开的发票是普票一个点的,本来这个进项发票也是普票也是一个点的。那我这个进项发票还没有给我们开那这个发票如果是8.26变更一般纳税人之后开给我们的。那这个发票是专票的话13个点可以足额抵扣吗?
老师,我们是一般纳税人,现在对方叫别人给我们开了1个点的专票,我是一般纳税人可以抵扣吗?可以用的话那我就只能抵扣一个点,开出去的话我就要按9或者13开吧?差的就要我自己交税?如果跟他收税点?我要收几个?
请问,我们挂靠了一家一般纳税人,他开给甲方的是9%的票,也要求我们开专票,但是我们是小规模,只能开出3%的,可是我们可以开自产苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣吗,可是还要收我们3%,她说她们要多交企业所得税,我不明白虽然是普票但是也按9%扣除抵扣了,为什么还要多交3%
老师,有个问题想请教您一下,我代账的医疗公司现在营业额起来了估计要升一般纳税人,现在政府1000万采样费想直接打给这个医疗公司,然后我们再给一部分给检测公司,检测公司给我们开专票,还有一部分要给医院,医院给我们开的发票是什么门诊收据,检测公司的专票我们可以抵扣,但是医院的这个收据我以前没见过,不知道能不能抵扣,金额还比较大,要是不能抵扣岂不是我们公司要交增值税会很多?我们可以开1000万的普票给政府,这个已经询问了,政府可以不要专票。
老师我们公司给别人开了,就是他们当时说要开普票就开过了,但是这个公司他现在就升为一般纳税人,需要专票,那这个怎么解决?他那边说可以,就是个户,就是把我们把公户的款转给他,他打进个户,这样行不行?
如果做了报销里面带进项发票的,然后这个报销的公司主体又汇错了,要退款,那么是红冲这个凭证然后不用再做退款凭证吗?红冲了凭证是不是就不用做退款凭证只需要等对方退款进来就贴在红冲的后面做退款? 不用再单独做 “退款凭证”! 直接红冲的话,就把退款的银行回单贴在红冲的做账凭证后面就可以对吧?
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那个简易计税也能抵扣,就是税控设备那个抵扣。
但是我们是简易计税,只能收普票,他说要抵扣的话只能开专票,那专票我们也不能收吧?
可以收的,这个是税控盘的服务费全额抵扣增值税没问题。
他收我300一年的管理费,那我是抵扣300吗
对的,全额抵扣,按300抵扣对的。
那个广东百望的告诉我只能抵扣280
你好 那20是什么钱 税盘服务费都可以抵的
20应该是增值服务
就不能抵扣了是税盘的服务费能抵扣全额。
没听明白,老师你可以重新讲一遍吗
其他的增值服务不能抵扣,只能抵扣280的服务费。
那如果开在一张发票,开了300的,怎么办?怎么入账呢
就按280抵扣就行。这个是直接填写抵扣不用勾选。