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老师你好,单位是做蛋糕销售,客户都是通过微信小程序下单,当天的营业额第二天划款到公司账户,这个一天的营业额里面有的开票有的不开票还有的是会员充值,请问根据这个银行回单怎么去做会计分录

老师你好,单位是做蛋糕销售,客户都是通过微信小程序下单,当天的营业额第二天划款到公司账户,这个一天的营业额里面有的开票有的不开票还有的是会员充值,请问根据这个银行回单怎么去做会计分录
2024-04-09 12:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 13:01

你好,可以把所有的款项都做到应收账款或者预收账款 之后回款后做 借:银行存款 财务费用-手续费等 贷:应收账款/预收账款

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快账用户8210 追问 2024-04-09 13:08

开票的呢

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:09

开票分录 和不开票确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-进项

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:10

开票分录 和不开票确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项

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快账用户8210 追问 2024-04-09 13:15

还有一问,之前实缴的注册资金一部分用于发工资了,现在货币资金还有剩余,现在公司要注销,账上的大额货币资金退还股东,可以吗,会计分录怎么处理

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:16

你好,再注销清税的时候再退,要不会说有抽逃资金的风险

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快账用户8210 追问 2024-04-09 13:18

要报表有大额货币资金可以注销吗

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齐红老师 解答 2024-04-09 13:18

或者减资,然后把减资金额给股东退回 借:实收资本 贷:银行存款

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你好,可以把所有的款项都做到应收账款或者预收账款 之后回款后做 借:银行存款 财务费用-手续费等 贷:应收账款/预收账款
2024-04-09
同学你好 对的 要做收入 充值的做预收账款
2024-02-22
你好,你们的材料的金额 专票你可以抵扣看金额就可以
2019-12-20
你好,这个成本金额是发票的金额 专票的事就是金额,增值税可以抵扣增值税
2019-12-20
应收账款负数可能因收入与资金匹配错误或补贴处理不当导致。可按以下操作: 拆分处理: 客户刷卡:销售时记 “应收账款 - 家电货款”,银联扣款到账时,按 “银行存款 %2B 手续费 = 应收账款” 冲销。 政府补贴:若为代收代付,记 “其他应付款”,不进收入;若属企业收入,记 “主营业务收入”。 合并科目可行:若无需区分,可合并为 “应收账款 - 家电销售”,但需在摘要注明款项性质(如 “刷卡”“补贴”)。 调整负数余额:核查是否多记收入或误将补贴计入收入,冲销后重新归类科目。
2025-05-30
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