你好,严格来说应该是借银行存款,贷其他业务收入应交税费。

我们是建筑公司,上个月给甲方开了100万的发票,这个月甲方只给了我们50万的工程款,另外50万不给了,他们直接支付了农民工费用,那这怎么做账,我们的账才能平啊
老师,我们是建筑劳务公司,本月我们收到甲方工程款,其中一部分工程款甲方直接付给农民工,一部分打入我们公司公户,但是本月我们没有给甲方开票,我该怎么入账
老师:您好我们是建筑公司,分包甲方合同100万,我们开出去100万建筑发票,甲方给我们90万款,10万给工人代发工资,这样我们的账就少10万。我们该怎么处理。这样多给甲方开了10万发票怎么处理呢
老师,我们是建筑公司,给甲方开工程款发票60万,保理公司给我们支付了58万,2万为保理利息,请问老师,保理利息计入什么科目?
老师我们是建筑工程,比如我们公司打给甲方的农民工保证金50万,到期甲方退回给我们50.1万,多的这个0.1万是利息要怎么入账
那找一店开票,是他本人欠钱,别的店开票,怎么给他冲往来
发票入账标识怎么操作?入账用途和入账时间怎么选择
老师,算残疾人保障金的时候临时工怎么算?
成本票和费用票有什么区别
有加油费,过路费和餐费可以。都归为差旅费吗
各位老师大家好,我们公司要贷款,老板总是让我做增加收入的报表呢,这个做了收入还有成本呢,我不知道应该做呢,老师指点一下,谢谢
老师,我们有员工离职,这个月需要给员工上社保,这月申报了,但是没有缴费呢,是这个月做减少还是下个月做减少呀
请问公司组织旅游的费用可以税前扣除企业所得税吗
老师,我想问一下,运费险在什么时候才能确认为商家当月的费用呢,我可以直接看资金账单支出的确认吗
老师好 法人借款不论是今年几月借的 都必须在2025年12月31日前还上吗
实际也就151.95元,应交税费要怎么计算
一般纳税人的吗?如果是借银行存款151.95,贷其他业务收入151.95÷1.06应交税费,应交增值税
是一般纳税人,可以不进应交税费吗,直接计借 银行存款 贷:其他业务收入
你好,那你别做其他业务收入,你做财务费用。
可以入财务费用 利息收入吗
是的对的是的对的是的对的。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。