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老师,小规模纳税人,季度不超30万,减免增值税,减免的增值税需要做账务处理吗?

2024-04-09 20:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-09 20:58

你好,这个是需要计入营业外收入的呢

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快账用户3089 追问 2024-04-09 21:19

老师,那就是把账面上的销项税全部转到营业外收入,对吗?

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齐红老师 解答 2024-04-09 21:31

是的呢,你的理解正确的呢

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你好,这个是需要计入营业外收入的呢
2024-04-09
你好,你开的是普票,不需要填减免表
2024-04-08
你好!是的,是要填的
2024-04-08
您好,要写上,因为不到季末我们不知道会不会超 借:应收 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 (不是销项税科目哦) 季末 借: 应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2024-07-01
是的,小规模纳税人季度销售额未超 30 万(季度)享受增值税减免时,需将减免的增值税计入 “营业外收入”。 具体分录: 确认收入时:借:银行存款 / 应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费 —— 应交增值税(按 3% 或 1% 计算的税额) 季度末确认减免时:借:应交税费 —— 应交增值税贷:营业外收入 —— 增值税减免
2025-10-23
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