借主营业务收入 应交税费应交增值税销项, 贷银行存款 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税 贷应交税费应交增值税销项。 借未交增值税, 贷应交税费应交增值税转出未交增值税。

一般纳税人增值税做账分录: 购进商品 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等 销售收入 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 当月应交未交增值税税额 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样做的话,那上交后应交税费-未交增值税这个账户是平的了,那应交税费-应交增值税(进项税额)、 应交税费-应交增值税(销项税额)、应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。这三个科目永远也平不了啊,永远挂那儿吗?
老师,本月计提增值税,下月缴纳 本月分录: 1.借 应交税费_应交增值税(销项税额) 贷 应交税费_应交增值税(进项税额) 应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 2.借 应交税费_应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费_未交增值税 下月分录 借 应交税费_未交增值税 贷 银行存款 是这样吗?
老师,销项大于进项,那么月末分录是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月缴纳分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 那么应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方不就一直有余额吗
计提增值税分录是这样的吗? 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 两个分录都要写?
交税分录,贷应交税费——应交增值税——销项税额 借应交税费——转出未交增值税,贷应交税费——未交增值税 借应交税费——未交增值税,贷,银行存款 老师接下来增值税的分录应该怎样写 上面的分录是上个月销售了,己经交完税了,本月退货了
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
转出未交增值税是什么意思
1号它是一个过渡类的科目结转的。
老师这样吧,我做了一个截图,这个是销售时候的增值税 老师你图中的2.6给我带到退货的分录里,
不对呀,你退回来的应该是3.9。为什么是2.6。
销项不应该是3.9吗 退回来的也应该是3.9。
销项减去进项,只交2.6
你好,销项全部红虫 你不是全部红冲,你的应收账款能对吗? 自己想一下,你可以再手写一下看一看。
2.6己经交到税务局了,现在想把2.6合回来,怎样写分录
借主营业务收入 应交税费应交增值税销项,3.9 贷银行存款 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税3.9 贷应交税费应交增值税销项3.9 借未交增值税,2.6 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2.6
老师贷方转出未交的2.6最后和谁冲减掉了,
借未交增值税,2.6 贷应交税费应交增值税转出未交增值税2.6 冲你上个月结转需要缴纳的增值税 差额是上个月的进项1.3
为什么要写一个转出未交增值税3.9呢
销项里面有余额,他不得结转到转出未交增值税呀 上面写的那个你应该是没有懂原理呀,第一个是红冲收入,第二个是把销项结转了,没有余额, 第三个是红冲结转的增值税
老师借应交销项3.9这个就是冲贷方的销项吗 为什么还转出未交3.9
为了销项没有余额,你之前确认销项的时候不也做了吗? 借应交税费,应交增值税,转出未交增值税3.9 贷应交税费应交增值税销项3.9 销项在贷方因为你是红冲的呀。 红冲的销项在借方,结转的时候,他就在贷方。这个是结转销项。