你好,同学 借银行存款2 贷其他应收款1 其他应付老板1
老师,上个月老板问公司借的1万元挂在其他应收款科目里,本月还了2万元,还有1万元怎么入账?
老师好!我这里有这么个事,公司跟一个人借了2万元,还的时候,还了3万元,现在其他应付款是借方有余额,在其他应收款科目下,他还欠公司5万元,我想调整一下,把其他应付款借方余额调整出去,摘要和分录应该怎么写呢
老师您好,2022年12月份发现2022年3月份将一笔 借:其他应收款-A公司1万元,贷:银行存款1万元,误记为借:其他应付款1万元,贷银行存款1万元,现在需要更正这笔会计分录, 更正的分录怎么写? 是写 借:其他应收款-A公司 1万元,贷:其他应收款-A公司 1万元么?
提问:这 1万元 入到什么科目 合适? 详情:有个已经离职多年的员工 在职时,借支了公司 1万元,未归还公司,也未向公司报销 冲销借支。现在公司准备把 “其他应收款-某人”这个科目的余额冲掉。但是借出的一万元 怎么处理 又还要等 老板批复在做决定,所以,现在,这 1万元 入到什么科目 合适? 借: ? 贷:其他应收款-某人 1万
老师,上个月老板问公司借的1万元挂在其他应收款科目里,本月还了2万元,还有1万元怎么入账?
公司购进货物烟酒礼品用于赠送客户账务处理应该怎么核算
公司购进货物烟酒礼品用于公司内部使用需要视通销售处理嘛?
想要注销企业,应收应付全部调平到其他应付款账户,其他应付款账户余额调平到营业外收入,这样可以吗?那季度企业所得税表格,这个数字填哪一列?
老师好,我突然发现24年有一张专票,系统已经勾选认证了,但是账上漏做账了,账面上计提和申报缴纳税款都是正确的,这种情况怎么办?怎么补做账?
24年汇算清缴已完成,25年9月做帐发现24年有一张租赁发票未做帐,24年11-12月已付的社保医保公司未计提,怎么处理?
老师,9月我已经结账了,现在这家供应商的货款说是配送金额上扣减8个点折扣价。那我是在10月份做一笔折扣的账务处理吗?
请教一下印花税咋报的,跟收入采购数据对不上呢,外账报的
老师能不能帮我看一下第三大题呀我有点懵逼学的
老师方便看一下第二题嘛
老师帮我看一下第一题该怎么写
老师,也有老师建议多还的1万还挂在其他应收款里,这样就是其他应收款贷方余额1万,这样可以吗?
其他应收余额贷方,也是可以的