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应付职工薪酬-应付职工工资借方有余额,怎么调平没有余额,会计分录应该怎么做

2024-04-10 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 14:14

你这个就是说人为的调整一下,对吗?

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快账用户9150 追问 2024-04-10 14:19

对,不再计提工资了

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齐红老师 解答 2024-04-10 14:19

借营业外支出 贷应付职工薪酬

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相关问题讨论
你这个就是说人为的调整一下,对吗?
2024-04-10
您好, 是不是多计提,或少支付了
2023-08-02
同学你好 对的 你发放了上月的 再计提本月的就是有余额
2022-05-09
您好没有支付吗还是
2023-07-10
你好!是计提多了吗?可以原分录红字冲回不跨年的话
2022-02-10
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