您好, 是不是多计提,或少支付了
老师我余额表应付职工薪酬贷方有余额3.12我要怎么调平?
请问应付职工薪酬贷方余额是负数,如何调整?
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬薪酬,不平,贷方有余额,怎么调整
应付职工薪酬余额在贷方怎么调平
老师以前的会计把个税记到应交税费-应交个人所得税里了,我调完发现贷方还有余额120,我看了明细账发现年初起初余额有120,我该怎么处理这个错账啊老师
老师好,企业所得税表中利润总额和财务报表利润总额不一致怎么办
公司的车 现在需要转个人手里 车辆需要提多少年的残值
银行和税务开户都需要带什么?
老师,所得税汇算清缴的时候交的所得税,应该怎么做记账凭证,谢谢
专票2025.5月已入帐做成本,发票已打印(当月未认证),2025年6月已认证,发票还需要重新打印入帐吗
进出口企业的印花税是按照每季度开票金额和进项金额申报吗
@董孝彬老师,别的老师别回答
95600含税价的车交多少车辆购置税
印花税征收品目是营业账簿 计税依据怎么填?
多计提了
把多计提的做负数分录就可以了