齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
您好, 是不是多计提,或少支付了
多计提了
把多计提的做负数分录就可以了
老师我余额表应付职工薪酬贷方有余额3.12我要怎么调平?
请问应付职工薪酬贷方余额是负数,如何调整?
应付职工薪酬期末有贷方余额,怎么调平?以后不用来发工资了
应付职工薪酬薪酬,不平,贷方有余额,怎么调整
应付职工薪酬余额在贷方怎么调平
结转应付职工薪酬的会计分录
应付职工薪酬需要结转吗
应付职工薪酬明细科目应该如何设置
应付职工薪酬怎么结转
应付职工薪酬会计分录怎么写
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
怎么找到以往课程?
老师好,请问债权投资的入账价值怎么算啊
冲红的负数发票和被冲红的蓝字发票要打印出来装到凭证里吗
在制造业里面,损耗率是怎么算的?
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多计提了
把多计提的做负数分录就可以了