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之前年度做账的时候 计提税金及附加,借方的 税金及附加错误的写成了 应交税金-应交增值税(销项税额),今年通过以前年度损益调整调账 会计分录这么写对吗?借:以前年度损益调整 ( 错误金额)贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额) 然后 利润分配-年初未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整。 对吗?然后这个错误金额的增值税到贷方了,导致我本月的贷方应交增值税金额增加了这个错误金额,是一起结转到应交税金-未交增值税吗?

2024-04-10 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-10 15:04

第一个分录: 借:以前年度损益调整 (错误金额红字) 贷:应交税金-应交增值税(销项税额)(错误金额红字) 第二个分录: 借:利润分配-未分配利润 (错误金额) 贷:以前年度损益调整 (错误金额)

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快账用户9194 追问 2024-04-10 15:08

应交增值税是贷方红字吗?我原来错误的记在借方了啊

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齐红老师 解答 2024-04-10 15:12

同学你好 错误的分录红冲了就可以

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快账用户9194 追问 2024-04-10 15:12

这个错误金额影响本期的应交增值税金额,是一起结转到应交税金-未交增值税吗?

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齐红老师 解答 2024-04-10 15:14

同学你好 对的 直接结转

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