你好,因为什么调整的另一个科目是啥?
为什么科目余额表应收账款是平的,资产负债表却出现应收账款正数,导致资产负债表不平,要怎么调平
老师,资产负债表应收的年初余额为负数,申报时应如何调整
老师好,问一下,期初余额平,资产负债表不平,如何调整?就是差在管理费用9600了,
以前年度损益调整需要调整资产负债表的期初数吗。如果调整资产负债表的期初数后, 会导致资产负债表的年初数资产不平
老师,资产负债表期初余额调整了应收账款,增加了1000元,导致资产负债表不平了,要如何调整?
请问老师,零售商享受图书免收增值税包括每季度开发票超出的部分吗?
个人抬头的手机费可以开个人普票去公司报销吗
有两个主播,一个没成交工作室另一个成立工作室,结算的时候可以把他们两个的收入都打给这个工作室吗?我们公司和他们需要签订一个协议写明这个钱都打给这个工作室?还是让他们自己做协议
老师,请问工资一直是报0工资,然后又购买有社保,那么账上一直挂着1-6月的社保共2730.48元,这个都是法人的社保,以后也不用在工资上扣回来的呢,应该怎么平了它呢,我挂 在了:其他应收款-个人社保部分
实收资本需要交印花税吗。
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除,涉及到员工个税工资?
公司卖固定资产车子,没有开发票,报税填无票收入,请问这个收入填货物劳务未开票收入还是填服务无形资产未开票收入
员工出差老板就发餐补200元,不需要发票,分录怎么写?这个200元可以进行企业所得税税前扣除?
你好,老师,请问维修的产品500元寄去给厂家了,公司的维修仓入了500元,这500元如何用分录体现呢
老师,你好,公司给客户公司的采购返点,这个钱采购不能开票,该怎么处理?
只调整了应收账款期初,因为后来核对往来发现少记了1000元
那对应的科目调整未分配利润就行。